是的,企業(yè)所得稅就要全額核算收入。但是你代為支付的部分取得發(fā)票可以抵減成本
審計出具的結(jié)算報告,結(jié)算金額含業(yè)主罰款和代扣代繳的水電費(fèi),業(yè)主要求該筆費(fèi)用不必開具發(fā)票,不再支付承包方,導(dǎo)致結(jié)算金額>開票金額(實(shí)際付款金額),大的差額就是罰款和代扣代繳的水電費(fèi),請對于承包方是否就差額部分補(bǔ)交增值稅銷項(xiàng)稅額?
請問下預(yù)付卡銷售企業(yè),在銷售時開具的是不征稅發(fā)票,在繳納增值稅的時候是差額按6%的稅率進(jìn)行繳納,那么企業(yè)所得稅部分是不是按照全部的收入總額進(jìn)行繳納
勞務(wù)派遣公司代收代繳,差額征稅按服務(wù)費(fèi)收入開票,如果合作單位把員工的商業(yè)保險金也轉(zhuǎn)入,派遣代繳給保險公司,保險公司開票了,那是否不用開商業(yè)保險的稅額,勞務(wù)外包收入內(nèi)含工資和商業(yè)保險,所以都全額開票了,那所得稅是否能把這塊作為成本費(fèi)用支出稅前扣除呢?
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻粜枰獙F蔽覀兙驮诰W(wǎng)上申請的代開增值稅專用發(fā)票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
差額征稅的話需要全額開票,那比如說經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)中的“代為支付的政府性基金及行政事業(yè)性收費(fèi)”,這部分是不是也要作為企業(yè)的收入去核算了呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因?yàn)楫?dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么