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客戶不要發(fā)票了,在原來含稅的價格上去幾個點合適呢?依據(jù)什么計算?

2022-11-24 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-24 11:10

你好,那你開發(fā)票收取的是幾個點?一般納稅人嗎?是銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,一般額外收取六到七個點。

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齊紅老師 解答 2022-11-24 11:10

根據(jù)增值稅稅負所得稅稅負,然后再加上附加稅、印花稅、水利建設這些。

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你好,那你開發(fā)票收取的是幾個點?一般納稅人嗎?是銷售產(chǎn)品的嗎?如果是的話,一般額外收取六到七個點。
2022-11-24
同學,您好: (1)我們公司收客戶的稅點計算方式 通常實務中的增值稅稅點的計算公式=繳納的增值稅/不含稅收入。計算出來的金額就是您需要繳納的稅額。您可以根據(jù)您最近12個月繳納的稅款計算出來一個稅負率,在稅負率的基礎上增加10%-30%(因為我們計算的稅負率只是增值稅的,不包含附加稅、印花稅、所得稅等)。 您還可以根據(jù)供應商收您的稅點加上10%-30%,收您客戶的稅點 (2)供應商找我們單獨收稅點的計算方式 這個通常取決于您的市場地位,如果您屬于談判中的強勢一方,可以在合同中,規(guī)定好開具相應稅率的專票,如果屬于弱勢一方,可以根據(jù)行業(yè)稅負率判斷,對方是都收您的稅點是否合適
2022-10-27
對方是算可以抵扣增值稅,之后算出來,這個是假設有進項稅額專票是可以抵扣,為增加競爭力
2021-03-20
您好,合同上有寫總價就沒有關系,我們發(fā)票的含稅金額跟合同是一樣的,幾角的差異這個很正常的,除不盡也是原因。
2024-08-10
同學你好 就是綜合稅率減去你們負擔的10.5個點
2021-04-07
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