?你好 7. 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ?(把運(yùn)費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)去 )? ;8.借工程物資 貸銀行存款 ;? ?9. 借管理費(fèi)用- 廣告費(fèi)貸銀行存款? ?
購入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000,增值稅13000元,發(fā)生包裝費(fèi)400元,運(yùn)雜費(fèi)60元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。寫會(huì)計(jì)分錄
購入需要安裝機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買價(jià)35000元,增值稅5950元,包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)1000元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發(fā)生安裝費(fèi)用2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。會(huì)計(jì)核算怎么寫
購入需要安裝的機(jī)器設(shè)備一臺(tái),買價(jià)35000元,增值稅5950元,包裝費(fèi)和運(yùn)雜費(fèi)1000元,增值稅90元,全部款項(xiàng)已用銀行存款支付。在安裝過程中,共發(fā)生安裝費(fèi)用2000元,以銀行存款支付。安裝完畢,交付使用。
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入原材料一批,以銀行存款支付材料價(jià)款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。(4)銷售商品一批,銷售價(jià)款3300000元,增值稅429000,款項(xiàng)已收妥。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥。(6)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未支付,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。(7)購入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購入工程物資一批,價(jià)稅合計(jì)50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費(fèi)120000元。寫會(huì)計(jì)分錄
2020年發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入原材料一批,以銀行存款支付材料價(jià)款750000元,增值稅額97500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。(2)收到銀行通知,以銀行存款支付到期的商業(yè)承兌匯票款325000元。(3)從銀行借入3年期借款1000000元,已存入本公司賬戶。(4)銷售商品一批,銷售價(jià)款3300000元,增值稅429000,款項(xiàng)已收妥。該批產(chǎn)品的實(shí)際成本2310000元。(5)將到期的一張面值為600000元的無息銀行承兌匯票,連同解訖通知和進(jìn)賬單交銀行辦理轉(zhuǎn)賬,款項(xiàng)已收妥。(6)購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款200000元,增值稅稅額26000元,款項(xiàng)尚未支付,原材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。(7)購入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),價(jià)款100000元,增值稅稅額13000元,包裝運(yùn)雜費(fèi)3000元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(8)購入工程物資一批,價(jià)稅合計(jì)50850元,以銀行存款支付。(9)以銀行存款支付廣告費(fèi)120000元。寫會(huì)計(jì)分錄
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理