同學你好 1、借:銀行存款300 貸:實收資本300 2、借:固定資產(chǎn)80 原材料50 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)10.4%2B6.5 貸:實收資本80%2B10.4%2B50%2B65 3、借:無形資產(chǎn)30 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1.8 貸:實收資本31.8
請問老師,農業(yè)養(yǎng)殖單位安裝變壓器應該怎么入帳
新手小白在公司做內帳,每日流水賬可以發(fā)給代賬公司做賬嗎?
老師您好,請問一下投標保證保險怎么做分錄
老師,合并報表怎么操作的具體的
老師,個體工商戶需要像小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人那樣每個月報個稅嗎?
老師,接手一個在異地注冊的人力資源公司,能不能在本地設立它的一個分公司,將人員的社保交到這個分公司呢?辦理的流程是什么?
個人將倉庫出租給公司,預收一年租金12萬,要去稅務局代開發(fā)票,需要繳納什么稅,多少稅率
老師,請問一下,是不是一般納稅人,辦理增值稅專用發(fā)票增量增額,就只要上傳合同就可以了?
個體戶交完經(jīng)營所得,錢可以直接提給其他人嘛
1-6月應該計入管理費用的計入了營業(yè)費用里,7月做了調整,第三季度營業(yè)費用利潤表上負數(shù)了,會有稅務風險嗎?帳是7月份做的紅字重做前兩季度報表沒有變化,就是利潤表上營業(yè)利潤負數(shù)了管理費用籃字利潤總額是對的
4、借:資本公積160 貸:實收資本-甲64 -乙48 -丙32 -國家16