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寫出下列業(yè)務的會計分錄?。。。。?!1.樂呵呵公司將本月主營業(yè)務收入(貸方)2600000元轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶2.樂呵呵公司將本月主營業(yè)務成本(借方)161920元管理費用(借方)10816元、稅金及附加(借方)2301元等科目轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶。3.樂呵呵公司月末計算并結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加,計算應交消費稅35000元,城市維護建設(shè)稅14000元,教育費附加6000元。4.樂呵呵公司將無法支付的應付賬款3000元轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入。5.樂呵呵公司因未按期繳納相關(guān)稅款,從而接受稅務部門對其罰款1000元,用銀行存款支付6.樂呵呵公司因職工小帥上班遲到對其罰款500元,已收到現(xiàn)金

2022-11-20 23:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-20 23:33

你好同學,明天回復您

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-21 11:42

1.借,主營業(yè)務收入2600000 貸,本年利潤2600000 2.借,本年利潤175037 貸,主營業(yè)務成本161920 管理費用10816元 稅金及附加2301 3借,稅金及附加55000 貸,應交稅費--應交消費稅35000 應交稅費-城市維護建設(shè)稅14000 應交稅費-教育費附加6000 4借,應付賬款3000 貸,營業(yè)外收入3000 5.借,營業(yè)外支出1000 貸,銀行存款1000 6.借,庫存現(xiàn)金500 貸,營業(yè)外收入500

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同學你好,請等一哈
2022-11-20
你好同學,明天回復您
2022-11-20
您好 1.樂呵呵公司接受投資者的貨幣資金投資500000元,其中400000元作為實收資本,另100000元作為資本公稅。 借:銀行存款 500000 貸:實收資本 400000 貸:資本公積 100000 2.樂呵呵公司收到嘻哈哈公司投入資本80000元,存入銀行。 借:銀行存款 80000 貸:實收資本 80000 3.樂呵呵公司從銀行取得借款60000元,期限6個月,年利率12%,所得款項存入銀行 借:銀行存款 60000 貸:短期借款 60000 4.樂呵呵公司向銀行取得為期3年的借款800000元,年利率為8.4%,所借款項已存入銀行。 借:銀行存款 800000 貸:長期借款 800000 5.樂呵呵公司將資本公積40000元轉(zhuǎn)增資本 借:資本公積 40000 貸:實收資本 40000 6.樂呵呵公司用銀行存款償還短期借款100000元。 借:短期借款 100000 貸:銀行存款 100000 7.樂呵呵公司接受投資者的土地使用權(quán)投資3600000元 借:無形資產(chǎn) 3600000 貸:實收資本 3600000 8.樂呵呵公司計提本月應支付的利息600元。 借:財務費用 600 貸:應付利息 600 9.樂呵呵公司支付本月利息600元。 借:應付利息 600 貸:銀行存款 600 10.樂呵呵公司支付以前月份利息1800元 借:應付利息 1800 貸:銀行存款 1800
2022-11-15
學員你好,是寫分錄嗎
2022-11-20
您好 1.樂呵呵公司生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于生產(chǎn)A產(chǎn)品30000元,車間一般消耗3000元。 借:生產(chǎn)成本-A 30000 借:制造費用 3000 貸:原材料-甲? 33000 2.樂呵呵公司生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料20125元,領(lǐng)用B材料11600元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用A材料40250元,領(lǐng)用B材料13920元,車間管理領(lǐng)用A材料4025元,企業(yè)管理部門領(lǐng)用B材料116元。 借:生產(chǎn)成本-甲 20125%2B11600=31725 借:生產(chǎn)成本-乙? 40250%2B13920=54170 借:制造費用? 4025 借:管理費用? 116 貸:原材料-A? 20125%2B40250%2B4025=64400 貸:原材料-B? 11600%2B13920%2B116=25636 3.樂呵呵公司結(jié)算本月應付職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資23000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資36000元,車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資9000元,合計76000元 借:生產(chǎn)成本-甲 23000 借:生產(chǎn)成本-乙? 36000 借:制造費用? 8000 借:管理費用? 9000 貸:應付職工薪酬 76000 4.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月固定資產(chǎn)折舊4700元,其中生產(chǎn)車間提取4000元,管理部門提取700元。 借:制造費用 4000 借:管理費用 700 貸:累計折舊 4700 5.樂呵呵公司按規(guī)定,計提本月生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1000元,計提管理部門設(shè)備維修費1000元,該維修費已于本年度1月初用銀行存款支付。 借:制造費用 1000 借:管理費用 1000 貸:銀行存款 2000 6.樂呵呵公司將本月制造費用總額17560元按生產(chǎn)工人工資比例分配計入A產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元,B產(chǎn)品生產(chǎn)成本8780元 借:生產(chǎn)成本-A 8780 借:生產(chǎn)成本-B 8780 貸:制造費用 17560 7.樂呵阿公司以銀行存款支付車間用水電費2800元 借:制造費用 2800 貸:銀行存款 2800 8.樂呵呵公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品72580元已全部完工,按其實際生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)賬 借;庫存商品-A? 72580 貸:生產(chǎn)成本-A 72580
2022-11-18
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