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2、銷售一批B產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價10000元,增值稅1700元,貨款收到,存入銀行。根據(jù)合同規(guī)定,產(chǎn)品運費由銷貨方承擔(dān),茂源公司以現(xiàn)金支付該批產(chǎn)品運費150元。該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為5600元。該銷售符合收入確認(rèn)條件。 3、、銷售一批D產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明售價50 000元,增值稅8500元,貨款尚未收到。該批產(chǎn)品的成本為40000元。該批商品適用的消費稅稅率10%。該銷售符合收入確認(rèn)條件。 4、銷售A產(chǎn)品售價50000元,增值稅額為8 500元。按合同規(guī)定茂源公司已先預(yù)收了30 000元貨款,剩余款項于交貨后付清。茂源公司已經(jīng)發(fā)出貨物,并于7天后收到余款。
茂源公司向B企業(yè)采購材料,共支付價款30000元。按照合同規(guī)定,茂源公司先預(yù)付50%購貨款,驗貨后補付其余款項。付款10天后,茂源公司收到所購材料和結(jié)算憑證,材料價款30000元,增值稅3900元,茂源公司通過銀行補付余款。
按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為4000元,增值稅稅為5200元,同時,向WX公司預(yù)收部分貨款20000元其余款項交貨后付清
1、A企業(yè)與B公司簽訂供貨合同,供貨金額200000元,應(yīng)交納增值稅26000元。B公司預(yù)付貨款100000元,剩余貨款在交貨后付清。編制會計分錄如下:收到B公司交來預(yù)付款100000元。企業(yè)按合同規(guī)定,將貨物發(fā)到B公司,B公司驗收合格。該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)對B公司的銷售實現(xiàn),并開出增值稅發(fā)票,注明增值稅為26000元。編制會計分錄如下:收到B公司補付的貨款126000元。
茂源公司向B企業(yè)采購材料,共支付價款30000元。按照合同規(guī)定,茂源公司先預(yù)付50%購貨款,驗貨后補付其余款項。付款10天后,茂源公司收到所購材料和結(jié)算憑證,材料價款30000元,增值稅3900元,茂源公司通過銀行補付余款。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),編制茂源公司預(yù)付貨款,收到材料、結(jié)清貨款的會計分錄
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
你好,請問因為換系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請問要怎么調(diào)整呢
老師,個人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個題為啥還要除10000
你好,個人獨資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時給他直接記到去年成本里,今年申報時不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對吧?
老師就是工會經(jīng)費是根據(jù)什么來交稅的?
這個為編寫著作所花費的資料費 5000 為啥是影響我們的這個數(shù)字不管對吧
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行