同學(xué)你好,小型微利企業(yè)的所得稅稅率,目前來(lái)說(shuō),利潤(rùn)不超過(guò)100萬(wàn)元的,是2.5%;100-300萬(wàn)元的,是5%。
小微企業(yè)享受所bai得稅優(yōu)惠如下:du 1、應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至5%。對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,實(shí)際稅負(fù)降至10% 2、對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 老師,請(qǐng)問(wèn)這兩種說(shuō)法哪種是正確的?
尊敬的老師,您好!關(guān)于小微企業(yè)的企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠政策,我公司符合小微企業(yè)的三個(gè)條件,屬于小微企業(yè),主營(yíng)光攬維護(hù)維修,請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅除按①≤100萬(wàn)②100萬(wàn)<應(yīng)納稅所得額≤300萬(wàn)③應(yīng)納稅所得額>300萬(wàn),這三個(gè)檔次繳納企業(yè)所得稅以外,對(duì)于光攬維護(hù)維修業(yè)來(lái)說(shuō),企業(yè)所得稅國(guó)家還有其他的優(yōu)惠政策嗎?
老師,我們公司9月份成立,等于說(shuō)只有一個(gè)季度的營(yíng)業(yè)期間,在這個(gè)營(yíng)業(yè)期間如果應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)的話,可以享受所得稅小型微利企業(yè)優(yōu)惠么
你好,老師,按照這個(gè)政策小微企業(yè)企業(yè)所得稅怎樣計(jì)算,請(qǐng)舉例說(shuō)明,謝謝 二、按2021年最新的稅法政策是: 1、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額小于100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計(jì)算企業(yè)所得稅; 2、小微企業(yè),在應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)元,小于200萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,再按20%的企業(yè)所得稅稅稅率計(jì)算企業(yè)所得稅;
老師 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅 應(yīng)納稅額等于100萬(wàn) 是小微企業(yè)是不是減按百分之12.5 然后稅率是百分之20 上課的老師說(shuō)是減按百分之2.5 是什么時(shí)候的規(guī)定 啊
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說(shuō)可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師在嗎,前天我咨詢的境外支付問(wèn)題,還想再咨詢下
老師,我上個(gè)月有筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還做營(yíng)業(yè)外收入,確認(rèn)增值稅,那我利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)加營(yíng)業(yè)外收入才等于增值稅報(bào)表的本年累計(jì)數(shù),是嗎?
可以從資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上統(tǒng)計(jì)出增值稅稅負(fù)嗎?
老師我們小規(guī)模公司,購(gòu)買了車輛含稅26萬(wàn),繳納的車輛購(gòu)置稅怎么入賬。會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師,對(duì)于成建稅,減半收,這些序號(hào)我選擇哪個(gè)?。吭趺礇]有找到減半,你截圖給我,選哪個(gè)
呃,老師你的意思是不是不超過(guò)100萬(wàn)的減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納=12.5%X20%=2.5%是這個(gè)意思嗎?
同學(xué)你好,是的,是這個(gè)意思。