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我公司一般納稅人,給地產(chǎn)公司做設(shè)計和推廣服務(wù) 地產(chǎn)公司開盤會有小禮品贈送,或者組織戶外燒烤等活動 購買禮品和燒烤支出,都有進項票,可以進主營成本嗎,增值稅可以抵扣嗎?

2022-11-17 19:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-17 19:18

你好,可以做主營業(yè)務(wù)成本里面的 你做推廣贈送的這些小禮物需要視同銷售可以 燒烤活動的,不可以的。

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快賬用戶1498 追問 2022-11-17 19:19

什么意思,一邊說做主營成本,一邊又說視同銷售 燒烤不可以的話,入賬應(yīng)該到哪個科目呢

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齊紅老師 解答 2022-11-17 19:25

你好,燒烤活動借主營業(yè)務(wù)成本招待費貸銀行存款,它不影響做招待費的 正常還是可以做成本的。

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齊紅老師 解答 2022-11-17 19:26

禮品的 借庫存商品, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款、贈送出去 jie銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品

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快賬用戶1498 追問 2022-11-17 19:27

你好,燒烤活動借主營業(yè)務(wù)成本*招待費,貸銀行存款,這個沒有扣除限額的吧?

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快賬用戶1498 追問 2022-11-17 19:32

禮品計入銷售費用,可以全額抵扣增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-17 19:32

銷售費用的可以全額抵扣, 招待費的按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣, 前提是有發(fā)票。

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快賬用戶1498 追問 2022-11-17 19:33

那招待費可以抵扣增值稅嗎?

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快賬用戶1498 追問 2022-11-17 19:35

銷售費用在所得稅這塊,沒有扣除限額的吧

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齊紅老師 解答 2022-11-17 19:38

不能 是的 沒有限額的

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快賬用戶1498 追問 2022-11-17 19:40

贈送出去 jie銷售費用貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 貸主營業(yè)務(wù)收入,改為其他業(yè)務(wù)收入是否更合適呢,因為我們主營業(yè)務(wù)是設(shè)計/推廣服務(wù) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,同理這里也改為借其他業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2022-11-17 19:41

可以 因為你們每個月都有的情況下也是可以做主營的。

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