你好,稍等給你回復的。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
老師,公司報銷沒有發(fā)票或者發(fā)票不合格的應該怎么處理呢?
老師,合伙企業(yè)對外有投資兩個公司,但還沒有實繳注冊資本,但現(xiàn)在合伙企業(yè)準備注銷。怎么走正規(guī)注銷流程?PS:合伙企業(yè)有20個合伙人
一、廢舊菌棒有自己用過的有收購的,直接賣給發(fā)電廠 二、廢舊菌棒有自己產(chǎn)的有收購的,打碎后,用于自己發(fā)菌棚 這兩種都問一下是否免稅
老師好,公司前期財務管的一團糟,對采購壓根沒限價要求,養(yǎng)成了業(yè)務大手大腳的習慣,現(xiàn)在要規(guī)范他們肯定這些業(yè)務很不高興,強推制度肯定會很抵觸,應該怎么處理呢,該問題旨在聽取多位老師意見及建議,請勿重復接單。
請問企業(yè)登錄電子稅務的手機號不知道用那個人注冊的,可以用法人的手機號直接找回用戶名嗎?
請問我們企業(yè)所得稅匯算清繳快到300萬了,有什么好的解決辦法嗎
老師,公司沒有自己的汽車,也沒有租車,負責人開自己的車出差,可以報銷油費么
購買土地,對方給開具增值稅專用發(fā)票嗎
老師,計入待認證進項稅額的,發(fā)票認證后很多張發(fā)票的金額可以匯總到一條分錄嗎
老師,這是普票還是專票?能抵稅嗎?
借在建工程5,000,000-1,800,000 累計折舊1,800,000 貸固定資產(chǎn)5,000,000 借在建工程250,000 應交水費,交增值稅進項32,500 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)貸在建工程5,000,000-1,800,000?250000 借管理費用、維修費2萬, 應交稅費、應交增值稅進項2600 貸銀行存款22600