你好,稍等給你回復的。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設(shè)備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設(shè)備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設(shè)備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設(shè)備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
8月1日對生產(chǎn)線進行改造,該生產(chǎn)線原價¥1800,000你提折舊¥5,000,000在改造過程中發(fā)生支出取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥250,000增值稅稅額為¥3250012月10日生產(chǎn)線改造完工投入使用。該生產(chǎn)線改造后,可使其產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提高,九月對管理部門設(shè)備進行日常維修供支付,不含稅修理費用¥20,000取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款¥20,000增值稅稅額為¥2600會計分錄。
老師,工商年報納稅總額按什么取數(shù),電子稅務局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
現(xiàn)在很多國補,空調(diào),現(xiàn)在只是可以個人去買,公司買又沒有優(yōu)惠,開不了公司發(fā)票,有沒有什么辦法
就是2024匯算清繳調(diào)了報表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改啊?
老師我們是銷售當2月份提交了紅字信息表購買方確認后我們開出紅字發(fā)票 4月份的時候我們變更了公司名稱稅號沒有變 那購買方現(xiàn)在還能從他們的稅務平臺下載出這張紅字發(fā)票嗎
總公司簽的合同,可以分公司開票嗎
老師您好,請問律師事務所年度結(jié)余、上年度支出額、累計結(jié)余取財務報表的哪些數(shù)據(jù)?
就是2024匯算清繳調(diào)了報表的往來,我2025年的期初數(shù)要怎么改???
老師,這種做什么費用?怎么入分錄呢
老師,我們公司是一家有限合伙企業(yè)的合伙人,從合伙企業(yè)收到給分紅是并人企業(yè)應納稅所得額繳納所得稅,但是我們企業(yè)是虧損狀態(tài),那是不是就不用繳納所得稅了?
老師,個體戶在申報工商年報時,有一個從業(yè)人數(shù),個體戶稅種只有經(jīng)營所得,沒有申報工資薪金所得。那么這里寫經(jīng)營者一個人還是寫0?
借在建工程5,000,000-1,800,000 累計折舊1,800,000 貸固定資產(chǎn)5,000,000 借在建工程250,000 應交水費,交增值稅進項32,500 貸銀行存款 借固定資產(chǎn)貸在建工程5,000,000-1,800,000?250000 借管理費用、維修費2萬, 應交稅費、應交增值稅進項2600 貸銀行存款22600