你好,請問你想問的問題具體是?
A公司2021年4月銷售給B公司一批商品,價格38 000元,商品已經(jīng)發(fā)出,8月份收到貨款。 A公司又于4月以銀行存款9 000元支付租入生產(chǎn)設(shè)備第二季度4、5月和6月的租金。 請問A公司4的收入和費用是多少? 如何確定收入和費用的歸屬期間,是記入發(fā)生當(dāng)月,還是計入收付當(dāng)月 ?
A公司2021年4月銷售給B公司一批商品,價格38000元,商品已經(jīng)發(fā)出,8月份收到貨款。A公司又于4月以銀行存款9000元支付租入生產(chǎn)設(shè)備第二季度4、5月和6月的租金。如何確定收入和費用的歸屬期間,是記入發(fā)生當(dāng)月,還是計入收付當(dāng)月?
20X1年7月,公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、7月1日,用銀行存款購買A原材料10000元,材料已驗收入庫; 2、7月1日,賒銷一批商品,價款為25000元,計入主營業(yè)務(wù)收入; 3、7月2日,收到甲公司的應(yīng)收賬款10000元,已存入銀行; 4、7月2日,向乙工廠購買B材料7500元,款項未付; 5、7月10日,向銀行借入短期借款50000元,用來償還前欠貨款; 6、7月12日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A原材料18000元; 7、7月18日,收到投資者投資30000元,存入銀行; 8、7月20日,銷售一批商品給丙公司,銷售收入為27000元,并收到丙公司交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,面值27000元; 9、7月21日,向銀行借入期限3年的借款,用于購入一臺生產(chǎn)設(shè)備100000元,設(shè)備已驗收待投入生產(chǎn); 10、7月25日,以資本公積25000元轉(zhuǎn)增資本。 根據(jù)該公司7月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),在不考慮稅費的情況下,編制會計分錄和科目匯總表。
20X1年7月,公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、7月1日,用銀行存款購買A原材料10000元,材料已驗收入庫;2、7月1日,賒銷一批商品,價款為25000元,計入主營業(yè)務(wù)收入;3、7月2日,收到甲公司的應(yīng)收賬款10000元,已存入銀行;4、7月2日,向乙工廠購買B材料7500元,款項未付;5、7月10日,向銀行借入短期借款50000元,用來償還前欠貨款;6、7月12日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A原材料18000元;7、7月18日,收到投資者投資30000元,存入銀行;8、7月20日,銷售一批商品給丙公司,銷售收入為27000元,并收到丙公司交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,面值27000元;9、7月21日,向銀行借入期限3年的借款,用于購入一臺生產(chǎn)設(shè)備100000元,設(shè)備已驗收待投入生產(chǎn);10、7月25日,以資本公積25000元轉(zhuǎn)增資本。根據(jù)該公司7月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),在不考慮稅費的情況下,編制會計分錄(80分)和科目匯總表(20分)。
20X1年7月,公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1、7月1日,用銀行存款購買A原材料10000元,材料已驗收入庫; 2、7月1日,賒銷一批商品,價款為25000元,計入主營業(yè)務(wù)收入; 3、7月2日,收到甲公司的應(yīng)收賬款10000元,已存入銀行; 4、7月2日,向乙工廠購買B材料7500元,款項未付; 5、7月10日,向銀行借入短期借款50000元,用來償還前欠貨款; 6、7月12日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用A原材料18000元; 7、7月18日,收到投資者投資30000元,存入銀行; 8、7月20日,銷售一批商品給丙公司,銷售收入為27000元,并收到丙公司交來的一張3個月期的商業(yè)承兌匯票,面值27000元; 9、7月21日,向銀行借入期限3年的借款,用于購入一臺生產(chǎn)設(shè)備100000元,設(shè)備已驗收待投入生產(chǎn); 10、7月25日,以資本公積25000元轉(zhuǎn)增資本。 根據(jù)該公司7月份的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),在不考慮稅費的情況下,編制會計分錄(80分)和科目匯總表(20分)。
只有住宿發(fā)票,沒有往返火車票,住宿費能做差旅費嗎
高新企業(yè),增值稅加計5%,造成企業(yè)進(jìn)項稅額足夠,相對應(yīng)存貨不夠,可以要求增值稅一般納稅人開具材料普通發(fā)票嗎?這樣帳務(wù)上提高材料成本。供貨方和本公司都是一般納稅人。
老師 你好 我想問一下 個體戶怎么做帳報稅呢
公司現(xiàn)在要核算成本。以工單核算成本。比如我要核算5月的成本。我是核算5月份的計劃部下達(dá)的工單嗎?但是5月份的下達(dá)工單都還沒開始做。還是說我按生產(chǎn)部5月生產(chǎn)什么產(chǎn)品我就核算什么產(chǎn)品的成本。而且我要找一個新工單核算是吧。4月已生產(chǎn)的產(chǎn)品未完工的然后5月接著生產(chǎn)的這種工單我就不核算了對吧。到了6月,我核算5月的成本未完工的然后6月接著核算直到生產(chǎn)完工為止
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?