是的,按照他公司的名稱寫就可以了。
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模企業(yè)從國(guó)外進(jìn)貨直接銷售到另一個(gè)國(guó)家,這個(gè)賬怎么做?稅怎么報(bào)?沒(méi)有進(jìn)關(guān)那有沒(méi)有關(guān)稅和增值稅?這筆業(yè)務(wù)銷售到國(guó)外國(guó)外公司付款歐元了,這個(gè)怎么做?國(guó)外公司也不要發(fā)票,發(fā)票要不要開(kāi)給國(guó)外公司?這個(gè)賬怎么做?
老師好 ,如果對(duì)方企業(yè)開(kāi)給我方的增值稅專用發(fā)票是稅務(wù)局代開(kāi)的,然后我方上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣,本月要紅沖重開(kāi),我方申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表,在開(kāi)票軟件上是手工錄入,下面問(wèn)題: 1.那錄入信息是應(yīng)該錄發(fā)票上代開(kāi)稅務(wù)局的信息還是對(duì)方公司的信息呢? 2.請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有詳細(xì)操作介紹?
老師,你好,我單位是勞務(wù)公司要給對(duì)方去稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票(我們自己沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng)),我們主要是給對(duì)方做外墻維修,那個(gè)貨物應(yīng)稅勞務(wù)名稱應(yīng)該怎么填寫
老師你好,我們是外貿(mào)企業(yè),供應(yīng)商給我們開(kāi)的發(fā)票把我們公司的名稱少寫了一個(gè)寫,稅號(hào)沒(méi)有問(wèn)題,現(xiàn)在稅也已經(jīng)退了,應(yīng)該怎么處理呢?
我司是一般納稅人,之前我方對(duì)外購(gòu)進(jìn)的公司給我們開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有填寫規(guī)格型號(hào),只有商品名稱,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在我對(duì)外開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的時(shí)候發(fā)票商品名稱一致的情況下,對(duì)方要求填寫規(guī)格型號(hào),我可以填寫上去嗎?有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!
老師你好!我現(xiàn)在有個(gè)一人獨(dú)資企業(yè),老板想減少風(fēng)險(xiǎn),不知道是直接轉(zhuǎn)有限責(zé)任公司好,還是用兩個(gè)有限責(zé)任公司投資轉(zhuǎn)成有限責(zé)任公司好,想請(qǐng)教一下老師
您好,老師,存貨200是怎么來(lái)的呢?
長(zhǎng)投權(quán)益法下,計(jì)算借:長(zhǎng)投—損益調(diào)整,貸:投資收益分錄時(shí),未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部損益存貨需要減去,請(qǐng)問(wèn)為什么存貨減值準(zhǔn)備需要加回來(lái)
請(qǐng)問(wèn)6月份憑證的金額有誤,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本來(lái)是120,寫成100,然后應(yīng)交稅費(fèi)多了20,導(dǎo)致本年利潤(rùn)少了20,公司使用用友財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在7月份要怎么調(diào)整?
老師,個(gè)人在銀行買賣黃金取得的收益需要繳納什么稅金嗎?是否有相關(guān)的政策法條
新入職,發(fā)現(xiàn)餐飲兩公司管理賬戶,出納1個(gè)銀行賬戶收付兩家公司流失
您好,請(qǐng)問(wèn)公司發(fā)票額度因稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)查被降到1元,如果在電子稅務(wù)局網(wǎng)上申請(qǐng)發(fā)票額度,是否需要稅管員審核通過(guò)
老師,我用公司賬戶購(gòu)買一輛二手車,開(kāi)專票或者開(kāi)普通發(fā)票可以抵扣稅費(fèi)嗎
老師,如果是小規(guī)模代賬,不包含開(kāi)票的,每月收費(fèi)多少比較合適?
老師,我會(huì)計(jì)分錄這么寫的,出來(lái)科目余額表成了負(fù)數(shù)?正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
這樣開(kāi),國(guó)內(nèi)稅務(wù)是認(rèn)的吧
國(guó)內(nèi)稅務(wù)只管你是否完全交稅。發(fā)票是外國(guó)是否認(rèn)可的?
發(fā)票只是這邊稅務(wù)上門核查要看,國(guó)外那邊他們本身是說(shuō)不需要發(fā)票的
你這邊稅局的話,只要你沒(méi)偷稅漏稅就可以了。