1借銀行存款90 貸長期借款90
2019年4月1日,甲公司為了建造廠房從銀行借入期限2年的長期專門借款800000元,款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行。借款利率為8%,毎年4月1日支付利息,期滿后一年還清本金。該廠房于2020年7月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請做出2019年4月1日,201年12月31日,2020年4月1日,2020年12月31日,2021年4月1日相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理
2019年4月1日,甲公司為了建造房從銀行借入期限2年的長期專門借款80000元,款項(xiàng)已經(jīng)存入銀行。借款利率為8%,每年4月1日支付利息,期滿后一年還清本金。該廠房于2020年7月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。請做出2019年4月1日,2019年12月31日,2020年4月1日,2020年12月31日,2021年4月1日相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
根據(jù)下列企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。1.甲公司2021年8月1日向銀行取得期限為5個(gè)月的借款100萬元,月利率為5%。企業(yè)按月計(jì)提利息,并按季度支付利息。2.2021年8月31日計(jì)提本月借款利息,月利率為5%。3.2021年9月30日結(jié)算并支付第三季度利息。月利率為5%。4.甲公司2021年10月31日、11月30日,分別計(jì)提各月銀行借款利息,月利率為5%0。5.2021年12月31日確認(rèn)本月借款利息,償還本金100萬元,并支付第四季度的借款利息。6.甲公司2020年1月2日向銀行借入人民幣100萬元,期限2年,年利率6%,每年計(jì)息并支付次,到期一次還本。7.甲公司2020年12月31計(jì)提本年度借款利息,年利率6%。8.2021年1月2日,甲公司支付上年借款利息6萬元。9.甲公司2021年12月31計(jì)提本年度借款利息,年利率6%。10.甲公司2022年1月2日甲公司償還借款本金100萬及最后一期利息6萬元
1.2019年1月1日,企業(yè)向銀行借入第一.筆借款500000元,用于工程建設(shè),款項(xiàng)存入銀行,借款期限2年,工期為1年。該筆借款為分期付息,到期還本。每年1月1日支付借款利息。 2.2019年12月31日,企業(yè)計(jì)提長期借款利息,該借款年利率為10%。 3.2020年1月1日,支付長期借款利息。 4.2020年12月31日,企業(yè)計(jì)提本年的長期借款利息。 5. 2021年1月1日,企業(yè)歸還長借款本金和最后一次借款利息。 6.企業(yè)發(fā)行股票籌資資金,每股面值為10元,發(fā)行價(jià)格為15元,- -共發(fā)行10億股,取得款項(xiàng)存入銀行。 7.2021年1月1日,企業(yè)向銀行借入期限為6個(gè)月的借款200萬元存入銀行。借款年利率為6%,利息按季度支付。 8.2021年1月31日,企業(yè)計(jì)提本月的借款利息。 9.2021年3月31日,企業(yè)支付本季度的借款利息。(前兩個(gè)月已計(jì)提,第3個(gè)月未提) 10. 2021年7月1日,企業(yè)償還借款本金。 要求:根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
丙公司2019年7月1日為建造廠房從中國銀行借入3年長期借款90萬元,款項(xiàng)已存入銀行,借款利率為6%,每年7月1日支付利息,期滿后一次性還清本金。該廠房于2021年3月31日完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。要求:寫出下列會(huì)計(jì)分錄需要數(shù)據(jù)1、2019年7月1日取得長期借款②2019年12月31日計(jì)提利息及2020年7月1日支付利息③2020年12月31日計(jì)提利息及2021年7月1日支付利息④2021年12月31日計(jì)提利息⑤2022年7月1日償還本金及利息
以前年度的只修改年度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以吧???@郭老師
老師,由于客戶一直沒付錢,收取了滯納金,要怎么開發(fā)票呀?
請問老師,貿(mào)易公司,出口的貨物應(yīng)該返回中國,但是無法返回,現(xiàn)在荷蘭海關(guān)那邊讓我們上游交罰金,但是這個(gè)罰金應(yīng)該我們轉(zhuǎn)給上游。像這個(gè)情況上游是不是應(yīng)該給我們開發(fā)票呢,因?yàn)樯嫌尾唤o我們開票,50萬呢不開票不知道怎么做賬
4月成立的公司,目前沒有員工,個(gè)人所得稅可以暫時(shí)不報(bào)嗎
請問,我們公司在京東平臺(tái)銷售產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格是100元,實(shí)際京東給我們結(jié)算是98,抵扣券2元(該抵扣券我們需要給京東開發(fā)票),此業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,我公司跟別的公司簽訂了一份技術(shù)委托開發(fā)合同,金額大概200萬元,直接做費(fèi)用還是做成項(xiàng)目成本比較合適呢?謝謝老師
你好老師,怎么從應(yīng)收應(yīng)付上看出來是欠票還是欠款
我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計(jì)掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計(jì)入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
老師請問一下,差旅費(fèi)報(bào)多了3元,次月退回是不是:借銀行存款3,貸管理費(fèi)用-3
老師好,在政務(wù)服務(wù)網(wǎng) 上變更地址的話 填寫基本信息 里面有個(gè) 地址 這是填什么地址
2借在建工程2.7 貸應(yīng)付利息2.7
借應(yīng)付利息5.4 貸銀行存款5.4
3借財(cái)務(wù)費(fèi)用2.7 貸應(yīng)付利息2.7
借應(yīng)付利息5.4 貸銀行存款5.4
4借財(cái)務(wù)費(fèi)用2.7 貸應(yīng)付利息2.7
5借長期借款90 應(yīng)付利息2.7 貸銀行存款92.7