你好,來了一部分,你沖一部分就可以的。剩余的繼續(xù)但估。

老師,我們是一般納稅人,商品入庫的時候做分錄借方是庫存商品(含稅)貸方是應付賬款—暫估 發(fā)票是專票后面來了,如果只是沖銷應付賬款-暫估的話,稅金怎么辦呀
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時候,貨已經收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預估數沖紅?,F在就出現了一個問題,例如8月的預估憑證是這樣的 借:庫存商品5000 貸:應付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當月就銷售出去并結轉到了成本里 借:主營業(yè)務成本5000 貸:庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借:庫存商品-5000 貸:應付賬款—暫估價-5000 借:庫存商品 6000 貸:應付賬款6000 這樣對沖后,發(fā)現賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數對不上,請問一下是什么原因?
一般納稅人,我有一張發(fā)票7月正常開出來的銷項,8月份紅沖了,那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會計分錄,這樣庫存商品就多了,那我要怎么平掉這個多的庫存商品這個數,而且質量也有問題的,才退回來。
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師我想問下之前估價的庫存商品來發(fā)票了。要沖回之前的估價入庫,為什么是這樣做相同分錄然后負數。為什么借貸方向顛倒一下呢?就是為什么不是 借應付賬款——暫估應付款 5200 貸:庫存商品5200 ?
子公司借款給母公司需要繳納印花稅嗎?
老師好 我們勞務派遣公司已停業(yè)幾年 現要開業(yè) 這還需賬戶注冊資本到位嗎? 謝謝
提問#老師,公司使用的小會計準則,處置已用過的生產設備鏟車,已收到殘值,怎么賬務處理?
老師您好!請問外管證延期了兩次,10月份開完安裝工程發(fā)票剩余款,當月沒有預繳,11月份預繳可以嗎?
這個清償金額老師幫解釋一下嗎?這里該怎么填?因為不理解所以不會填
老師,公司年底收入比較大,成本發(fā)票可以暫估嗎?在明年1-2月把發(fā)票拿回來
各種稅申報最早什么時候出要交多少稅結果
老師請問24年匯算清繳有做調增更正申報。帳務這塊需要處理嗎。
你好老師,網銀盾費計入哪個科目
老師你好,我們是小規(guī)模 納稅人,是一家商貿公司,不生產,只是從其他地方進貨,進行分類清理,然后出貨,進貨后入什么科目 ,然后挑選 的人工進什么科目
來貨入庫按進價入,然后對方開出的發(fā)票價稅合計就是我們當時的入庫價是嗎老師
對方給你開的專票普票的,如果是專票你可以抵扣的。
但是我們現在是來了部分發(fā)票,怎么確定沖出多少呢?
你好,你贊夠對應的數量有嗎?那他來貨的數量也有吧。
暫估對應的數量看數量。
自己按發(fā)票看對應的哪幾個品類沖出?是這個意思吧
是的,是這個意思,是這么做的。
還有一個我不大明白老師,就是我們沒收到發(fā)票入庫存的數是不是對方開發(fā)票的價稅合計數?
你暫估的產品數量和對方開的發(fā)票數量 看數量看產品
這個價格可以不一致的
如果是發(fā)票開的全部的,當時入庫存的金額是不是應該是對方開發(fā)票的價稅合計數呢
同學,你是一般納稅人還是小規(guī)模,這個暫估你可以不準確,沒有規(guī)定,必須是一致的 你多多少少的可以沒有關系, 你紅沖暫估,然后再做發(fā)票的就是了 如果你是一般納稅人,對方給你開的專票的話,你這個入庫的價格應該是不含稅的,如果你是一般納稅人,對方給你開的是普通發(fā)票的,這個就是加稅合計。如果你是小規(guī)模,不管對方怎么給你開發(fā)票,都是加稅合計。
個體工商戶一般納稅人
如果發(fā)票延遲了但也是當月就收到了還需要暫估嗎?
對的,是的,是這么做的。