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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年11月份,甲公司發(fā)生與銷售相關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,乙公司銷售M商品4000件,不含稅單價(jià)為500元,單位成本為300元,符合收入確認(rèn)條件。由于批量銷售,承諾給予乙公司10%的商業(yè)折扣。16日,收到乙公司支付的購貨款項(xiàng)。(2)18日,與輛公司簽訂合同,約定向其銷售A、B兩臺(tái)自產(chǎn)設(shè)備,合同總價(jià)款為800000元,增值稅稅額為104000元,商品已發(fā)出,收到客戶開具的商業(yè)承兌匯票結(jié)清全部款項(xiàng)。A設(shè)備的單獨(dú)售價(jià)為400000元,成本為200000元,B設(shè)備的單獨(dú)售價(jià)為600000元,成本為440000元。(3)20日,收到10月份已確認(rèn)銷售收入但因質(zhì)量問題被退回的500件M商品,該商品不含稅單價(jià)為500元,單位成本為300元。甲公司同意退貨,當(dāng)日辦妥了相關(guān)手續(xù),并開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品在銷售時(shí)買方未享受商業(yè)折扣。(4)30日,銷售材料--批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為180000元,增值稅稅額為23400元,款項(xiàng)已存入銀行,該批材料的成本為150000元。要求:根據(jù)上述資料

2022-11-13 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-13 17:22

1借應(yīng)收賬款508.5 貸主營業(yè)務(wù)收入450 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅58.5

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-13 17:22

借主營業(yè)務(wù)成本300 貸庫存商品300

頭像
齊紅老師 解答 2022-11-13 17:23

借銀行存款504 財(cái)務(wù)費(fèi)用4.5 貸應(yīng)收賬款508.5

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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