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某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發(fā)生的管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;(5)發(fā)生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業(yè)2018年應納的企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發(fā)生的管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;(5)發(fā)生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業(yè)2018年應納的企業(yè)所得稅。
)某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發(fā)生的管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;(5)發(fā)生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業(yè)2018年應納的企業(yè)所得稅。
)某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發(fā)生的管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;(5)發(fā)生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業(yè)2018年應納的企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年生經(jīng)營業(yè)務如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務收入800萬元,其他業(yè)務成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發(fā)生的管理費用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費用為60萬元、業(yè)務招待費用70萬元;(5)發(fā)生財務費用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。要求:計算該企業(yè)2018年應納的企業(yè)所得稅。
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費專票 ,增值稅可以抵扣嗎?
你好好,麻煩看我給你的截圖哈