你好 母公司是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 子公司是 借:管理費用---管理費 貸:銀行存款
子公司上交給母公司的分紅,子公司跟母公司分別要交什么稅,怎么計算?
老師 母公司和分公司 ,母公司和子公司,分別是怎樣的關(guān)系
子公司清算注銷,賬面上的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)移全部轉(zhuǎn)移至母公司,母公司只需要繼續(xù)收錢和付錢,無需開票與來票,請問子公司、母公司分別怎么做賬
老師 子公司向母公司上交子公司的收入 每月的需要的開支來母公司批錢 這樣的話 母公司和子公司分別怎么做賬
老師 子公司每次收到的收入 上交到母公司 然后子公司的日常開支 又向母公司申請批錢 按照領(lǐng)導(dǎo)要求 子公司每次上交到母公司的收入 母公司要確認收入 請問這個情況怎么做賬
我有兩個問題,第一為什么預(yù)交的3.18增值稅為什么不用交城市維護建設(shè),教育建設(shè)稅和附加稅呢,第二,而且這里的城市維護建設(shè)稅和附加稅為什么沒有減半征收呢?
請問體檢中心的體檢業(yè)務(wù)中包含的早餐費和茶歇費如何入賬?
出現(xiàn)黃色感嘆號,不知道該怎么填
老師24年的匯算清繳調(diào)整的收入成本賬上在25年還用調(diào)整嗎,調(diào)整的話分錄怎么寫,比如收入在預(yù)收未確認收入,成本多計,謝謝
老師,網(wǎng)上查發(fā)票的真實能否查到發(fā)票的具體內(nèi)容
老師好,社會平均工資是稅前應(yīng)發(fā)工資嗎?
合同規(guī)格型號太多,有五六十個規(guī)格型號,怎么填報關(guān)單怎么開票呢
請問:外幣專門借款在資本化期間匯兌差額應(yīng)該資本化,外幣一般借款無論資本化期間都是費用化對嗎
公司工資10000,請問給稅務(wù)交工會經(jīng)費怎么計算
憑證匯總表的打印只選擇當(dāng)月就可以吧?
那母公司給子公司批錢 日常開支 分別怎么做賬
這個就按照借款來處理的
麻煩你給我寫下分錄 母公司怎么做 子公司怎么做
母公司是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 子公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
母公司收到子公司的收入 我之前做的是 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 付給子公司的開支 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 子公司上交給母公司的收入 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 收到母公司的日常開支 借銀行存款 貸 長期其他應(yīng)付款
可以這樣做嗎?
你這個不是標準的賬務(wù)處理啊
那應(yīng)該怎么做
你看一下我前面的分錄啊
子公司交的收入 是自己全部的收入 上交到母公司之后 日常開支再向母公司批錢
是的,我理解你的意思了
那按照我之前的做法 是對的嗎?
還是按照你的來
你這個不是標準的賬務(wù)處理啊
那按照你的來做 就是對的嗎
是的,我的才是標準的
老師 那我之前做錯了 怎么紅沖還是調(diào)整 我之前是這樣做的: 母公司收到子公司的收入 我之前做的是 借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 付給子公司的開支 借 其他業(yè)務(wù)成本 貸 銀行存款 子公司上交給母公司的收入 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 收到母公司的日常開支 借銀行存款 貸 長期其他應(yīng)付款 其他業(yè)務(wù)成本都結(jié)轉(zhuǎn)了 怎么調(diào)賬 麻煩老師幫我寫下分錄
就是子公司每次收到的收入 都交到母公司去了 然后母公司又撥給了子公司 那我可以按照你的賬務(wù)處理來做嗎
不是,你有看到我的回復(fù)嗎
母公司是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 子公司 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
這個是母公司撥給子公司 就是這樣做
那子公司上交到母公司 你不是說這樣做:母公司是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 子公司是 借:管理費用---管理費 貸:銀行存款
那個是繳納管理費和借款的,是兩個不同的業(yè)務(wù)的