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老師,請問下印花稅在正常繳款期繳納多扣了我0.11,稅務(wù)發(fā)出的后臺截圖顯示為滯納金,這樣和申報表不一致,這個怎么入賬

2022-11-11 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-11-11 10:55

你好 ;? ? ? 借營業(yè)外支出- 滯納金0.11 貸銀行存款 0.11??

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快賬用戶8700 追問 2022-11-11 10:56

如果是退回印花稅后期不會再繳納,這個怎么入賬

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快賬用戶8700 追問 2022-11-11 10:59

還有剛才我問稅務(wù)了,讓我這個0.11現(xiàn)在不要做,等以后發(fā)任務(wù)了通知我,那我現(xiàn)在怎么入賬

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:59

?你好;? ?退回來的印花稅是什么原因退的;? ??

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快賬用戶8700 追問 2022-11-11 11:36

減半的,核準了才退的,后期不繳納了

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:41

?你好;? 借銀行存款貸營業(yè)外收入 -減免稅額? ?

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快賬用戶8700 追問 2022-11-11 11:43

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:46

?不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??

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你好 ;? ? ? 借營業(yè)外支出- 滯納金0.11 貸銀行存款 0.11??
2022-11-11
你好!你把你的圖發(fā)來看看
2024-07-08
您好,這是增值稅么,圖片沒有截圖哦
2024-03-28
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應(yīng)按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機關(guān)申請退稅或抵稅。準備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡?,及時聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機關(guān)的指導和幫助,按照稅務(wù)機關(guān)的建議進行處理。
2025-01-07
??? (八)稅收滯納金、加收利息 在105000表,這個地方納稅調(diào)增
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