還有財(cái)務(wù)分析的方面
會(huì)計(jì)的實(shí)力工作內(nèi)容是編制記賬憑證附原始憑證,登記各總賬明細(xì)賬,財(cái)務(wù)軟件記賬,每月申報(bào)增值稅,季度申報(bào)企業(yè)所得稅,年底科目結(jié)轉(zhuǎn),制作財(cái)務(wù)報(bào)表等,還有什么
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在查閱M公司財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)2020年12月份“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)收賬款”賬戶較以往各期發(fā)生額有較大幅度增加,注冊(cè)會(huì)計(jì)師懷疑有虛列收入、虛增利潤(rùn)的問(wèn)題。于是根據(jù)賬薄記錄調(diào)閱有關(guān)記賬憑證,發(fā)現(xiàn)2020年12月20日第58#記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)收賬款10170000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11700002020年12月23日,第60#記賬憑證會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)收賬款1170000貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1170000經(jīng)審查,上述兩張記賬憑證均無(wú)任何原始憑證,兩筆業(yè)務(wù)在“庫(kù)存商品”明細(xì)賬和“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬中均未作登記,準(zhǔn)備于下年年初將上述分錄作銷(xiāo)售退回處理。該公司壞賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款項(xiàng)年末余額的1%計(jì)提。要求:分析存在的問(wèn)題,提出處理意見(jiàn),并編制審計(jì)調(diào)整分錄。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在查閱M公司財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)2020年12月份“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”“應(yīng)收賬款”賬戶較以往各期發(fā)生額有較大幅度增加,注冊(cè)會(huì)計(jì)師懷疑有虛列收入、虛增利潤(rùn)的問(wèn)題。于是根據(jù)賬薄記錄調(diào)閱有關(guān)記賬憑證,發(fā)現(xiàn)2020年12月20日第58#記賬憑證的會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)收賬款10170000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)11700002020年12月23日,第60#記賬憑證會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)收賬款1170000貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)1170000經(jīng)審查,上述兩張記賬憑證均無(wú)任何原始憑證,兩筆業(yè)務(wù)在“庫(kù)存商品”明細(xì)賬和“應(yīng)收賬款”明細(xì)賬中均未作登記,準(zhǔn)備于下年年初將上述分錄作銷(xiāo)售退回處理。該公司壞賬準(zhǔn)備按應(yīng)收賬款項(xiàng)年末余額的1%計(jì)提。要求:分析存在的問(wèn)題,提出處理意見(jiàn),并編制審計(jì)調(diào)整分錄。
老師您好, 我剛剛承包一家新成立的小規(guī)模企業(yè)的外賬,接下來(lái)我是否需要? 1,首先是要購(gòu)買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件,然后建賬。 2,要不企業(yè)所對(duì)應(yīng)的所有進(jìn)銷(xiāo)存以及所涉及的各項(xiàng)成本和費(fèi)用都要在財(cái)務(wù)軟件中做記賬憑證賬務(wù)處理。 3,并且每個(gè)季度編制財(cái)務(wù)報(bào)表再申報(bào)納稅嗎。 麻煩老師指導(dǎo)一下,因我只是考了初級(jí)會(huì)計(jì)證及看了實(shí)操課程,沒(méi)有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),萬(wàn)分感謝
判斷題 8.工資管理系統(tǒng)必須以實(shí)發(fā)合計(jì)作為個(gè)人所得稅的扣稅基數(shù)。( ) 9.會(huì)計(jì)報(bào)表按不同的標(biāo)準(zhǔn)可以進(jìn)行不同的分類(lèi),按編制報(bào)表的單位分,可分為對(duì)內(nèi)會(huì)計(jì)報(bào)表和對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表。( ) 10.憑證的制單人與憑證的記賬人不可以是同一人。( ) 11.會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)既處理一些財(cái)務(wù)信息,也處理一些非財(cái)務(wù)信息。( ) 12.會(huì)計(jì)軟件常見(jiàn)的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)有Oracle、DB2、SQL Server、金蝶K3等。( ) 13.總賬系統(tǒng)“項(xiàng)目目錄”功能中,標(biāo)識(shí)已結(jié)算的項(xiàng)目不能再繼續(xù)使用。( ) 14.填制憑證后期初余額變?yōu)闉g覽、只讀狀態(tài),不能再修改。( ) 15.財(cái)務(wù)分工一旦設(shè)定,在后續(xù)的工作中就不能更改。( ) 16.作廢憑證不能被審核,但是可以被標(biāo)錯(cuò)。( )
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問(wèn)一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬(wàn),但我查賬余額表是82萬(wàn)是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買(mǎi)的車(chē)的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車(chē)款是不是就得這樣寫(xiě)分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問(wèn),我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開(kāi)了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問(wèn)題,所以對(duì)方又開(kāi)了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無(wú)車(chē),老板哪的油票和車(chē)票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?