這個按技術合同交印花稅
老師好,咨詢您一個問題,我們是工業(yè)企業(yè)一般納稅人,但經營范圍中有承接工程建設業(yè)務、對外承包工程這兩項。給客戶銷售產品的同時帶安裝業(yè)務,合同中將銷貨款和安裝款分別列明。我們按銷售開13%的發(fā)票,按提供安裝勞務按簡易計稅開3%的發(fā)票,可以這樣做嗎?
老師,請問下,我們是醫(yī)療儀器商貿有限公司,我們給醫(yī)院開票,開票內容是彩超保修服務費,這個到底是按照13%還是按照6%開,我們是一般納稅人企業(yè),有兩個稅率分別是13%和6%。(經營范圍:電子產品、電子元器件、I類、II類、III類醫(yī)療器械及配件的銷售、維修服務及設備安裝、技術開發(fā)、技術服務、技術咨詢;電子產品、辦公用品計算機軟硬件批發(fā)兼零售;商務信息咨詢;會議會展服務)
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術推廣服務,第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術服務,開出去的銷項票稅目是生活服務-直播服務費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務-直播服務費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產租賃合同和權利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師好,今天登錄電子稅務局發(fā)現(xiàn)有個現(xiàn)期改正通知書,提示的是1季度印花稅中購銷合同和建筑安裝合同未申報,我們是房地產公司,1季度印花稅已經申報了并繳納了稅金,當時點擊這個也提示沒有可申報稅目,也沒有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經過了期限,請問怎么辦?不管可不可以。
老師,您好!請問增值稅制度留底退稅申請表中的退稅企業(yè)類型如何選擇呢?我們企業(yè)有多種經營,核算的時候也是分開核算的。我們主營是提供居民日常服務,對個人提供服務的,這種業(yè)務是免稅收入。另,公司還兼營了信息技術服務,產生了應收收入,同時產生了留底退稅?,F(xiàn)在在填表的時候,這個地方是選擇“一般企業(yè)”還是選擇“軟件和信息技術服務業(yè)”呢?
存貨明細賬,是購進、銷售、結轉成本都記錄上不是?能否發(fā)個明細帳填寫的那個看一下
我們進貨價格4900含稅,如果銷售出去對方不要票,網上說不低于不含稅價格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價就是進價里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個不虧呢?
老師,公司剛剛新辦,發(fā)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照上經營范圍不對想要修改,我是在江蘇徐州的公司,可以發(fā)一份流程說明嗎,
老師,個人可以無償借款給朋友的公司嗎?有什么風險和限制?需要簽什么協(xié)議?有范本嗎?
題465,按安全邊際率的公式=安全邊際量200/正常銷售量600*100%=33.3%
甲公司授予子公司員工子公司的股權,甲公司在個別報表中應作為現(xiàn)金結算的股份支付?還是現(xiàn)金結算的股份支付?,
462題第4問,為什么不用聯(lián)合銷量*A的占比
老師,您好,員工從母公司到分司,勞動合同和社保都要轉到新公司,能走借調嗎?不能的話去到分公司,工齡怎么算呀
老師,您好,借調是不是保持原來公司的勞動關系,去其他單位一段時間還回來的
老師合并報表編制抵消分錄在母公司的賬套里編制?還是子公司賬套里編制呢?
但是他們這個給我安裝這個軟件不屬于專有技術使用權不
出讓所有權才是屬于產權轉移數(shù)據(jù)