借:應(yīng)收賬款10*1.13*(1-90%) ????? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?10*(1-90%) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)?10*(1-90%)*0.13
某公司銷售產(chǎn)品一批,價(jià)目表中該產(chǎn)品價(jià)格(不含稅)為100000,增值稅率為13%。商業(yè)折扣為10%,現(xiàn)金折扣為1/10,N/10(折扣按價(jià)稅合計(jì)計(jì)算) 要求:分別編制銷售產(chǎn)品、客戶第三天付款,收到貨款;客戶于第10天付款收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
YR公司為增公司為增值稅一般納稅人使用稅率為13%2019年6月1日銷售產(chǎn)品一批價(jià)目表中該產(chǎn)品價(jià)格不含稅為100000元現(xiàn)金折扣為10/5n/10購(gòu)買方于第三天付款
銷售產(chǎn)品一批,價(jià)目表標(biāo)明不含稅價(jià)格為40000元,增值稅率為13%,商業(yè)折扣為10%,代墊運(yùn)費(fèi)500元,款項(xiàng)尚未收到。該批產(chǎn)品成本30000元。請(qǐng)編制確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
銷售產(chǎn)品一批,價(jià)目表標(biāo)明不含稅價(jià)格為40000元,增值稅率為13%,商業(yè)折扣為10%,代墊運(yùn)費(fèi)500元,款項(xiàng)尚未收到。該批產(chǎn)品成本30000元。請(qǐng)編制確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。
企業(yè)銷售給華聯(lián)公司A產(chǎn)品一批價(jià)目表中該產(chǎn)品不含稅價(jià)格為200.000元應(yīng)屬于批發(fā)銷售給予10%的商業(yè)折扣。要求一編制賒銷二收到貨款分錄
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看