你好,借:銀行存款100000 貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-商品收入 88495.57 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)11504.42
天河股份公司2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1. 9月4日,銷售甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)200元,貨款100000元,增值稅稅率為13%,貨款已收到并存入銀行。 2. 9月5日,收到上月恒新公司所欠貨款7000元,存入銀行。 3. 9月10日,銷售給恒新公司甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價(jià)100元,共計(jì)50000元,增值稅銷項(xiàng)稅額6500元,收到面值為56500元的商業(yè)匯票一張。 4. 9月17日,銷售A材料4000千克,每千克2.50元,貨款共計(jì)10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為1300元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 5. 9月26日,銷售給恒達(dá)公司甲產(chǎn)品900件,每件200元,乙產(chǎn)品200件,每件100元。貨款共200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26000元,款項(xiàng)尚未收到。 6. 9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷材料成本8000元。 7. 9月30日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品的生產(chǎn)成本:甲產(chǎn)品288000元,乙產(chǎn)品24000元。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄
海湛股份公司20××年4月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月2日,銷售甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)200元,貨款100000元,增值稅稅稅率為17%,貨款已收到并存入銀行。(2)4月5日,收到上月恒新廠所欠貨款7000元,存入銀行。(3)4月10日,銷售給恒新廠甲產(chǎn)品200件,每件售價(jià)200元,乙產(chǎn)品100件,每件售價(jià)100元,共計(jì)50000元,增值稅銷項(xiàng)稅額8500元,收到面值為58500元的商業(yè)匯票一張。(4)4月16日,以銀行存款支付金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)1000元。(5)4月17日,銷售A材料4000元千克,每千克售價(jià)2.50元,貨款10000元,增值稅銷項(xiàng)稅額1700元,款已收到存入銀行。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
4月2日,銷售甲產(chǎn)品500件,每件售價(jià)200元,貨款100000元,增值稅稅稅率為17%,貨款已收到并存入銀行。
銷售A產(chǎn)品500件,每件200元,增值稅稅率17%,貸款已收到存入銀行
銷售A產(chǎn)品500件,每件200元,增值稅稅率17%,貸款已收到存入銀行
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款