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(1)2021年1月,甲公司自行建造一棟辦公樓。以銀行存款購入為工程準(zhǔn)備的各種物資10000000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1300000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,入賬成本為200000元,相關(guān)的增值稅進項稅額為26000元。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本為500000元。應(yīng)計工程人員工資1000000元。支付的其他費用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費300000元,增值稅稅額27000元。2021年11月,工程完工并達到預(yù)定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平均法計提折舊,預(yù)計可使用20年,預(yù)計凈殘值為600000元。怎么計算跟做分錄,謝謝

2022-11-07 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 17:33

你好 借:工程物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:在建工程,貸:工程物資 借:在建工程,貸:原材料,庫存商品,應(yīng)付職工薪酬 借:在建工程,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn),貸:在建工程?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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