學(xué)員你好,分錄如下 1借:管理費用-開辦費43000 貸:銀行存款43000 2借:固定資產(chǎn)306500 應(yīng)交稅費39000 貸:銀行存款339000%2B6500 借:管理費用-開辦費3000 貸:庫存現(xiàn)金3000
1.用轉(zhuǎn)賬支票購買銷售部門辦公用品一批,共計600元2.職工劉芳出差借款差旅費3000元,以現(xiàn)金付訖3.從銀行提取現(xiàn)金800元備用4.銷售部劉芳報銷差旅費1500元,出差前向公司借差旅費3000元,余款退回現(xiàn)金5.計提管理部門設(shè)備折舊費1200元6.銷售產(chǎn)品一批,貨款10000元,增值稅率17%,款項已存入銀行7.企業(yè)購入新設(shè)備一臺,價款86500元,以銀行存款支付。8.向A公司購入甲材料50千克、單價每千克400元、增值稅率17%、材料已經(jīng)驗收入庫、款項尚未支付9.以現(xiàn)金支付行政管理部門日常開支2000元10.計提本月應(yīng)付給職工的工資總額90000元。其中生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資50000元、生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資30000元、車間管理人員工資6000元、廠部管理人員工資4000元11.用銀行存款支付廣告費1000元。12.通過銀行轉(zhuǎn)賬,歸還銀行的短期借款20000元13.用銀行存款支付前欠A公司貨款23400元14.用銀行存款1000元支付罰款15.企業(yè)銷售一批不需要的材料10000元、增值稅稅率17%,款項已存入銀行要求編輯上述業(yè)務(wù)會計分錄
振華公司為一般納稅人,2×20年10月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù),根據(jù)資料作出有關(guān)會計分錄。 (1)為購進材料,預(yù)付給西湖工廠100 000元,簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票支付。 (2)從西湖工廠購進材料1 000千克,單價80元,計80 000元,增值稅10 400元,材料已入庫,貨款以預(yù)付賬款結(jié)算,多余款項收回存入銀行。 (3)經(jīng)理李單出差,預(yù)借差旅費2 000元,以現(xiàn)金支付。 (4)發(fā)轉(zhuǎn)帳支票支付水電費5 000元,其中車間耗用4 500元,行政部門耗用480元,并代墊應(yīng)由職工王娟個人負擔(dān)的水電費20元。 (5)購入材料10 000元,稅款1 300元,材料已入庫;隨貨借入購貨單位包裝物一批,押金200元,均已轉(zhuǎn)賬支票支付。 (6)李單出差回來,報銷差旅費1 500元,差額500元交回現(xiàn)金。
8.某企業(yè)某月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1)用支票購進辦公用品500元;2)以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費600元;3)以銀行存款支付市政排污費、綠化費等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已預(yù)提2000元;5)以現(xiàn)金支付退休職工醫(yī)藥費報銷860元;6)以支票支付產(chǎn)品展覽費900元,產(chǎn)品廣告費30000元;7)以支票支付捐贈災(zāi)區(qū)款項20000元;8)以現(xiàn)金購買車間勞保用品1000元;9)以銀行存款支付違約金5000元;10)由銀行直接支付稅收滯納金1000元;11)計提本月累計折舊5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運輸部門1000元,銷售機構(gòu)500元。管理部門1500元;12)攤銷財產(chǎn)保險費1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費500元;13)銀行直接支付本月水電費10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元;14)分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計提福利費。要求:編制相關(guān)的會計分錄
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運費30000元。(4)銷售商品領(lǐng)用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產(chǎn)品的市場占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費70000元,向有關(guān)專家進行咨詢,發(fā)生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設(shè)備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費稅200000元,應(yīng)交營業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)
甲公司2010年9月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)生行政管理部門人員工資300000元。(2)支付廣告費200000元。(3)以銀行存款支付銷售給乙公司產(chǎn)品的運費30000元。(4)銷售商品領(lǐng)用單獨計價的包裝物成本150000元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售收入為300000元,增值稅稅額為51000元,款項已存入銀行。(5)為了擴大公司產(chǎn)品的市場占有率,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費70000元,向有關(guān)專家進行咨詢,發(fā)生咨詢費50000元,以上款項均用銀行存款支付。(6)發(fā)生車間部門管理人員薪酬100000元,行政部門專用機器設(shè)備折舊費35000元,報銷行政人員的差旅費10000元(已用庫存現(xiàn)金支付),其他辦公水電費60000元(款項均用銀行存款支付)(7)當(dāng)月實際應(yīng)交增值稅為500000元,應(yīng)交消費稅200000元,應(yīng)交營業(yè)稅120000元,城建稅稅率7%,教育費附加3%。要求:請編寫甲公司上述經(jīng)濟業(yè)務(wù)(1)-(6)的會計分錄,計算(7)中的城建稅和教育費附加的金額并寫出會計分錄。(會計分錄中的金額單位為元)還沒計算好嗎
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會員預(yù)收余額,不知道對標賬戶,怎么建賬
小規(guī)模納稅人可以開具1%稅率的專票嗎?取得該專票是否可以抵扣進項稅?按差額征稅的勞務(wù)派遣費可以開具專票嗎?取得該專票能否抵扣進項稅呢?
老師,您好!股東借款20萬,年前會還回來,這個會涉及到利息嗎?
老師,你好,加熱本月25號左右公司要辭退一位員工并當(dāng)天支付工資,這個人的個稅是在本月報稅還是在下個月(6月)報呢?因為25號也已經(jīng)過了本月申報期了,這個有沒有什么硬性規(guī)定?
老師,個體工商戶用不用報個稅?
郭老師,請教您,匯算清繳時,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)?稅收折舊1,攤銷額,這兩個欄次填的對嗎?
配送學(xué)校的食材,然后買了一些切割設(shè)備給學(xué)校,那入賬怎么做