這個選擇B 增值稅是可以抵扣的
13.下列各項稅金中,不應計入資產(chǎn)成本的是(A.-般納稅人進口應稅物資交納的消費稅B.-般納稅人采購設備支付的增值稅C.小規(guī)模納稅人購入原材料支付的增值稅D.-般納稅人購置汽車支付的車輛購置稅
下列各項中,不應計入存貨成本的是()A.一般納稅人進口原材料支付的關稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅C.小規(guī)模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應稅消費品支付的消費稅
【多選題《奇兵制勝1》P184】下列各項中,屬于增值稅一般納稅人應在“應交稅費”科目下設置的明細科目有()(2018年)A.待抵扣進項稅額B.預交增值稅C.簡易計稅D.待轉(zhuǎn)銷項稅額【多選題】下列各項業(yè)務中所支付的增值稅,按規(guī)定能夠作為進項稅額予以抵扣的有()A.一般納稅人采購生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額B.小規(guī)模納稅人采購生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額C.一般納稅人購入生產(chǎn)用設備,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額D.一般納稅人購入工程物資購建廠房,取得的增值稅專用發(fā)票中注明的增值稅稅額【單選題】下列稅金中,不應計入存貨成本的是()。(2011年)A.一般納稅人進口原材料支付的關稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅C.小規(guī)模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應稅消費品支付的消費稅
49.【單選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的是()。(2021年·2分)A.一般納稅人進口商品交納的關稅B.占用耕地交納的耕地占用稅C.購買印花稅票交納的印花稅D.銷售應稅消費品交納的消費稅50.【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。(2021年·2分)A.開立并使用賬簿交納的印花稅B.開采礦產(chǎn)品應交的資源稅C.銷售應稅消費品應交的消費稅D.發(fā)放職工薪酬代扣代交的個人所得稅51.【多選題】下列各項中,應通過“應交稅費”科目核算的有()。(2018年·2分)A.交納的印花稅B.增值稅一般納稅人購進固定資產(chǎn)應支付的增值稅進項稅額C.為企業(yè)員工代扣代交的個人所得稅D.交納的房產(chǎn)稅52.【單選題】下列各項中,不應計入存貨成本的是()。A.一般納稅人進口原材料支付的關稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅C.小規(guī)模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應稅消費品支付的消費稅
52.【單選題】下列各項中,不應計入存貨成本的是()。A.一般納稅人進口原材料支付的關稅B.一般納稅人購進原材料支付的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅C.小規(guī)模納稅人購進原材料支付的增值稅D.一般納稅人進口應稅消費品支付的消費稅53.【多選題】下列各項中,關于增值稅一般納稅人會計處理表述正確的有()(2018年·2分)A.已單獨確認進項稅額的購進貨物用于投資,應貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目B.將委托加工的貨物用于對外捐贈,應貸記“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”科目C.已單獨確認進項稅額的購進貨物發(fā)生非正常損失,應貸記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目D.企業(yè)管理部門領用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,應貸記“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”科目
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳