你好,學(xué)員,這個沒問題的

疫情社保減免期間怎么做賬,比如2月單位部分繳納15367.2,個人部分繳納6041.24,已入賬,借管理費(fèi)用15367.2 其他應(yīng)收款~職工社保6041.24 貸銀行存款。 3月份這樣怎么做賬
現(xiàn)在社保一部分可以緩繳,8月繳納稅款社保(有一千沒繳納)怎么入帳? 借方管理費(fèi)用社保,借方其他營收社保個人部分,貸方銀行存款,剩下一千怎么做?
老師,社保10月繳納7-9月緩繳部分,做賬借方:管理費(fèi)用-公積金,貸方:銀行存款,這樣做對嗎?
老師,7-9月社保緩交當(dāng)時沒計(jì)提,10月份扣款緩繳這部分錢,我能直接做管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?
@郭老師 老師 繳納公積金的分錄可以這樣做嗎 借:管理費(fèi)用-公積金單位負(fù)擔(dān) 其他應(yīng)付款-代扣社保公積金-公積金 貸:銀行存款 老師 還用計(jì)提公積金這一分錄嗎 借: 管理費(fèi)用-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金嗎
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


就這樣做對的 ,謝謝老師
就這樣做對的 ,謝謝老師 不客氣的,學(xué)員