你好,學(xué)員,稍等一下
鵬程公司為增值稅一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),適用13%的增值稅稅率,預(yù)計(jì)每年的銷售收入5780萬元?需要外購某原材料600噸?,F(xiàn)有A BC三個(gè)企業(yè)單位提供貨源,其中A為一般納稅人,能夠出具增值稅專用發(fā)票,適用13%的稅率;B為生產(chǎn)并銷售該原材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅繳納率為3%的專用發(fā)票;C為個(gè)體工商戶,僅能提供普通發(fā)票。ABC企業(yè)提供的原材料質(zhì)量相同,含稅價(jià)格不同,分別為每噸16200元、15579元、15020元。問:企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行購貨價(jià)格的稅務(wù)籌劃,選擇那個(gè)企業(yè)為供貨方?
某服裝生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入565萬元,生產(chǎn)服裝需要外購棉布200噸,現(xiàn)有A、B、C三家供應(yīng)商。A為一般納稅人,能夠開具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅局代開征收率為3%的增值稅專用發(fā)票:C為個(gè)體工商戶,僅能提供普通發(fā)票。A、B、C 三家供應(yīng)商所提供的棉布質(zhì)量相同,但是含稅價(jià)格卻不同,分別為每噸1.13萬元、1.01萬元和0.99萬元。 問題.通過稅后現(xiàn)金凈流量平衡點(diǎn)含稅價(jià)格比率法,該服裝生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn) 行購貨價(jià)格的稅務(wù)籌劃,選擇合適的供貨企業(yè)?
志輝教套所有,已想試用期,歡迎購買使用證版案例【例】某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入232000元,需要外購原材料10噸?,F(xiàn)有A、B、C三個(gè)供貨商提供貨源。其中A為一般納稅人,能夠開具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為生產(chǎn)該原材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅征收率為3%的專用發(fā)票;C為個(gè)體工商戶,僅能提供普通發(fā)票。A、B、C所提供的原材料質(zhì)量相同,含稅價(jià)格不同,分別為每噸11600元、11000元、10500元。企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行購貨價(jià)格的欄務(wù)籌劃,選擇什么樣的供應(yīng)企業(yè)?
【例12-2】某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入232000元,需要外購原材料10噸?,F(xiàn)有A,B,C三個(gè)供貨商提供貨源,其中A為一般納稅人,能夠開具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為生產(chǎn)該原材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅征收率為3%的專用發(fā)票:C為個(gè)體工商戶,僅能提供普通發(fā)票。A,B,C所提供的原材料質(zhì)量相同,含稅價(jià)格不同,分別為每噸11600元、11000元、10500元。企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行購貨價(jià)格的稅務(wù)籌劃,選擇什么樣的供應(yīng)企業(yè)?
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)含稅銷售收入232000元,需要外購原材料10噸?,F(xiàn)有A,B,C三個(gè)供貨商提供貨源,其中A為一般納稅人,能夠開具增值稅專用發(fā)票,適用稅率13%;B為生產(chǎn)該原材料的小規(guī)模納稅人,能夠委托主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅征收率為3%的專用發(fā)票:C為個(gè)體工商戶,僅能提供普通發(fā)票。A,B,C所提供的原材料質(zhì)量相同,含稅價(jià)格不同,分別為每噸11600元、11000元、10500元。企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行購貨價(jià)格的稅務(wù)籌劃,選擇什么樣的供應(yīng)企業(yè)?
小規(guī)模消防工程款開票開什么?稅率多少?
老師,我們公司前幾年企業(yè)利潤都是虧損,今年4-6月有盈利,我7月季度匯算清繳有盈利系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彌補(bǔ)之前年度的虧損嗎
老師,我想問下我們是電子芯片代理公司,然后平時(shí)都是開13%的票,那我們可以開1%的市場推廣票出去嗎?
老師,為什么相當(dāng)于銷售了230000,為什是加起來
老師您好,我有個(gè)項(xiàng)目,總金額是296976.00元,就一開始的時(shí)候我還沒有開票對(duì)方就先轉(zhuǎn)進(jìn)來了2000元,當(dāng)時(shí)也不知道有這個(gè)項(xiàng)目,問領(lǐng)導(dǎo)說是工牌費(fèi), 我就計(jì)入到了營業(yè)外收入,后面這個(gè)項(xiàng)目真正開票296976.00元,但是收款因?yàn)橹稗D(zhuǎn)了2000元,所以是294976.00元,但是老師我因?yàn)闆]懂,當(dāng)時(shí)又把營業(yè)外收入調(diào)整了下,做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入,借方是應(yīng)收賬款(紅字)這樣就導(dǎo)致我的這個(gè)科目余額表上的這個(gè)項(xiàng)目成了294976.00元,老師我現(xiàn)在想把這個(gè)2000元調(diào)整到應(yīng)收賬款的這個(gè)項(xiàng)目上,麻煩您幫我看下我這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
老師,個(gè)體戶還可以簡易注銷么?
老師,公司給員工發(fā)月餅粽子這些錢都要過應(yīng)付職工薪酬科目嗎
老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報(bào)表中利潤表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
每次收到客戶預(yù)付款,都計(jì)入收入,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,不開票也不申報(bào)未開票收入增值稅,結(jié)算費(fèi)用后怎么處理,沖銷這比分錄合計(jì)數(shù),然后借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額嗎
老師 我想咨詢您一個(gè)問題 就是申報(bào)小規(guī)模納稅人申報(bào)表 他彈出這個(gè)怎么修改呢