您好 (1)從長虹工廠購入甲材料300千克,每千克200元,運費200元,進項稅額為賬支票支付款項業(yè)務(wù)的原7818元,全部款項尚未支付,材料已驗收入庫。 借:原材料-甲材料? 300*200%2B200=60200 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 300*200*0.13=7800 貸:應(yīng)付賬款 60200%2B7800=68000 (2)以銀行存款預(yù)付中原工廠購買乙材料款30000元。根 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款? 30000 (3)從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元,運費進項稅稅率為9%(材料運費按兩種材料重量比例分配)??铐椧讶恐Ц?,材料尚未到達。尚未支付業(yè)務(wù)的原始憑 借:在途物資-甲? 150*200%2B1500*150/(150%2B150)=30750 借:在途物資-乙? 150*120%2B1500*150/(150%2B150)=18750 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? (150*200%2B150*120)*0.13%2B1500*0.09=6375 貸:應(yīng)付賬款? 30750%2B18750%2B6375=55875 (4)上述從喜豐工廠購入的材料到達,驗收入庫。 借:原材料-甲 30750 借:原材料-乙? 18750 貸:在途物資-甲? 30750 貸:在途物資-乙? 18750 (5)以銀行存款支付前欠長虹工廠貨款70422元。 借:應(yīng)付賬款 70422 貸:銀行存款 70422 (6)收到中原工廠發(fā)來的乙材料200千克,每千克120元,增值稅稅率為13%,對方發(fā)票代墊運費1000元,增值稅稅率為9%。材料已驗收入庫,余款已退回。匯方式支付款項業(yè)務(wù)的 借:原材料-乙材料 200*120%2B1000=25000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 200*120*0.13%2B1000*0.09=3210 貸:其他貨幣資金 25000%2B3210=28210 (7)購入機器設(shè)備一臺,單價50000元,增值稅稅率為13%,價稅合計56500元。款項已用銀行存款支付。 借:固定資產(chǎn) 50000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 6500 貸:銀行存款 56500
老師,請教一個問題,借款四萬,分十二期,第一期還3385,到還款時候沒錢,借了3385又分三個月,假設(shè)每月還1100,到第二期的時候,要還3385,又加第一期3385的分期的1100,沒錢再借4485.每一期就這么惡性循環(huán)下去,最后我要還多少錢?有沒有什么公式可以套用計算的
誰能告訴我一般納稅人,小微企業(yè),月開票不足十萬,附加稅怎么是全免?
公司長期掛帳的往來款怎么沖賬不擔風險
老師,我們有兩家公司,a公司是生產(chǎn)型企業(yè),b是貿(mào)易公司,我們每個月把a生產(chǎn)的產(chǎn)品通過b公司出口報關(guān)申請退稅,這樣合規(guī)嗎
老師剛接手一個物流企業(yè),這個稅局預(yù)警買車車輛印花稅未申報,可是我點進去只有運輸合同項目,老師我怎么報買賣合同
病假是帶薪不扣款的嗎
哪些假期是帶全薪不扣款的
小規(guī)模納稅人,目前一批存貨,這批存貨無法取得成本票,賣出去需要開票,請問有什么方式可以讓這批無票的存貨在稅務(wù)上合規(guī)入賬?
出口退稅業(yè)務(wù),退稅勾選的意思是什么,怎么操作
老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來了,科目余額表也錄完了,但是核對資產(chǎn)負債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?