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請問老師,我今天如果要是 給出租方開了增值稅發(fā)票的話,我要做進(jìn)項稅額抵扣,我的待認(rèn)證的進(jìn)項稅額今天轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額,還是從11月1號到11月15號之間再轉(zhuǎn)入,請問老師。

2022-10-31 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-31 12:40

你好,今天做進(jìn)項可以的。

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快賬用戶8347 追問 2022-10-31 13:08

請問老師今天若不做進(jìn)項稅額的話,申報10月份增值稅之前做上可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:09

可以的啊,只要你申報的和你賬上的一致就行。

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快賬用戶8347 追問 2022-10-31 13:14

嗯,請問老師,轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額也是從電子稅務(wù)局系統(tǒng)里完成嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:17

你好,在你的增值稅綜合服務(wù)平臺里面就可以的。

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快賬用戶8347 追問 2022-10-31 13:53

請問一般納稅人的房屋租賃費的稅率是多少?

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齊紅老師 解答 2022-10-31 13:57

自己的房屋,營改增之前的5%,營改增之后的9%。

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快賬用戶8347 追問 2022-10-31 14:13

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-10-31 14:17

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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