你好,學員,稍等一下的
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請問雇主責任險做賬分錄
老師,我們開重復發(fā)票12萬,結果對方認證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請問如果高企要轉讓,需要提供什么報表?
老師,24年工資多計提了10000,5月做了兩筆(重復)工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000 貸 應付職工薪酬-工資10000,借 應付職工薪酬1000 貸 其他應付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復做的分錄借管理費用-職工薪酬負數(shù)10000 貸 應付職工薪酬負數(shù)10000,借應付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應付款法人負數(shù)10000,這樣對嗎
老板讓我算一下截止今天為止的“利潤”,但是他們不看利潤表,他要看收支多少,那收支的賬和利潤表的賬有點不一樣呢,比如張三借款給公司30000萬,應該這個不影響利潤的啊,但是記流水賬就提現(xiàn)這一筆,我應該怎么跟他說呢,
公司員工社保費產(chǎn)生的滯納金,分錄如何做?
老師,測算小規(guī)模納稅人和一般納稅人需要了解供應商的什么?
@apple老師,其他老師別接 填了匯算清繳的業(yè)務招待費,比如2萬,提示本欄次金額不等于利潤表業(yè)務招待費金額一萬,如填報錯誤請修改,估計是季度報所得稅的時候我填少了銷售費用明細中的業(yè)務招待費,只填了管理費用的,準確的是2萬,匯算清繳那里就填2萬沒有問題吧?