你好學員,這個問題是什么
思考題 甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年10月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品, 按價目表上標明的價格計算,其不含增值稅額的售價總額為1000萬元。為鼓勵乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20,n/30,計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。要求: (1)編制甲公司銷售商品的會計分錄; (2)編制甲公司10月9日收到該筆銷售的價款的會計分錄; (3)編制甲公司10月15日收到該筆銷售的價款的會計分錄; (4)編制甲公司10月25日收到該筆銷售的價款的會計分錄。 2. 2019年5月1日,甲公司向乙公司銷售一-批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為100萬元,增值稅稅額為17萬元。該批商品成本為80萬元;商品已經(jīng)發(fā)出,款項已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于9月30日將所售商品購回,回購價為110萬元(不含增值稅額)。 要求:編制甲公司售后回購的會計分錄
3.甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人, 適用的增值稅稅率為13%。2019 年6月1日,甲公司向乙公司銷售- -批商品, 按價目表上標明的價格計算,其不 含增值稅額的售價總額為1000 元,總成本為500元。因?qū)倥夸N售,甲公司同意給予乙公司20%的商業(yè)折扣;同時,為鼓勵乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定 的現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20, n/30 (不包含增值稅稅額)。假定甲公司6月10日收到該筆銷售的價款。 (1)編制甲公司6月1日銷售并結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄。 (2)編制甲公司6月10日收到貨款的會計分錄。
甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。 2019年6月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品,按價目表上標明的價格計算,其中不含增值稅額的售價總額為 1000 元,總成本為 500元。因?qū)倥夸N售,甲公司同意給予乙公司20%的商業(yè)折扣:同時,為鼓勵乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定 的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30(不包含增值稅稅額)。假定甲公司6月10日收到該筆銷售的價款。 (1)編制甲公司6月1日銷售并結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄 (2)編制甲公司6月10日收到貨款的會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率17%,09年3月1日甲公司乙公司銷售商品一批按價目表上表明價格計算不含增值稅的售價總額為20000元。因批量銷售,甲公司同意給予乙公司10%的商業(yè)折扣,為了鼓勵乙公司及時付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件,(不按含增值稅的售價計算為)2/10,1/20,n/30。假定甲公司3月9日收到銷售含增值稅,實際收到的貨款為多少元?A.20700B.21060C.22932D.23400
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率17%,09年3月1日甲公司乙公司銷售商品一批按價目表上表明價格計算不含增值稅的售價總額為20000元。因批量銷售,甲公司同意給予乙公司10%的商業(yè)折扣,為了鼓勵乙公司及時付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件,(不按含增值稅的售價計算為)2/10,1/20,n/30。假定甲公司3月9日收到銷售含增值稅,實際收到的貨款為多少元?A.20700B.21060C.22932D.23400
請問個人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣日供電局發(fā)的錢需要交個稅嗎?
公司要采購一批設(shè)備,但是設(shè)備帶有配件,相當于是一個套裝里有2個東西,但是廠家開票只體現(xiàn)設(shè)備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒有設(shè)備長,要是后期我們單獨采購配件,廠家就單獨開配件的發(fā)票。請問這樣合理嗎?我覺得這樣比較亂,我們采購成套設(shè)備的時候,我想讓她把明細開到發(fā)票上:設(shè)備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請問應(yīng)該怎么開票呢?
總收入5000萬(其中有30萬要在完工后再過兩年,工程沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時結(jié)算)按支出成本占預(yù)計總成本計算履約進度確認收入,履約進度為40%,這種情況怎么確認收入?
老師,我們新租入車間,對車間進行了電線電纜布線,共了1萬多,同時在車間隔了辦公室出來,目前辦公室還沒有量平方結(jié)算付款,1、這個電線電纜我要掛賬的話應(yīng)該掛在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,2、我應(yīng)該怎么做賬
老師,請問我們公司7月有一臺車發(fā)生車禍報廢了,保險公司定損金額和我們購買保險金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒有實際理賠,請問我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車經(jīng)二手車行出售給個人,二手車行開具了車輛銷售普通發(fā)票給買方個人,A公司還需要開具銷售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開了5萬多的餐費能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開的分銷店鋪,是誰都可以賣我家的產(chǎn)品,然后傭金平臺會直接分開,一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒通過我們且也不知道是哪個主播賣的沒有合同
你好老師我們是代理進口公司,第一季度印花稅申報了買賣合同,請問這個計稅依據(jù)是填哪幾類收入呢?
老師,收款時銀行會扣除一定手續(xù)費0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財務(wù)費用 1*0.25% 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (1/1.13)*0.13