你好學(xué)員,這個(gè)問(wèn)題是什么

思考題 甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年10月1日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品, 按價(jià)目表上標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,其不含增值稅額的售價(jià)總額為1000萬(wàn)元。為鼓勵(lì)乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求: (1)編制甲公司銷(xiāo)售商品的會(huì)計(jì)分錄; (2)編制甲公司10月9日收到該筆銷(xiāo)售的價(jià)款的會(huì)計(jì)分錄; (3)編制甲公司10月15日收到該筆銷(xiāo)售的價(jià)款的會(huì)計(jì)分錄; (4)編制甲公司10月25日收到該筆銷(xiāo)售的價(jià)款的會(huì)計(jì)分錄。 2. 2019年5月1日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一-批商品,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的銷(xiāo)售價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅稅額為17萬(wàn)元。該批商品成本為80萬(wàn)元;商品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于9月30日將所售商品購(gòu)回,回購(gòu)價(jià)為110萬(wàn)元(不含增值稅額)。 要求:編制甲公司售后回購(gòu)的會(huì)計(jì)分錄
3.甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人, 適用的增值稅稅率為13%。2019 年6月1日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售- -批商品, 按價(jià)目表上標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,其不 含增值稅額的售價(jià)總額為1000 元,總成本為500元。因?qū)倥夸N(xiāo)售,甲公司同意給予乙公司20%的商業(yè)折扣;同時(shí),為鼓勵(lì)乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定 的現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20, n/30 (不包含增值稅稅額)。假定甲公司6月10日收到該筆銷(xiāo)售的價(jià)款。 (1)編制甲公司6月1日銷(xiāo)售并結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制甲公司6月10日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%。 2019年6月1日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品,按價(jià)目表上標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,其中不含增值稅額的售價(jià)總額為 1000 元,總成本為 500元。因?qū)倥夸N(xiāo)售,甲公司同意給予乙公司20%的商業(yè)折扣:同時(shí),為鼓勵(lì)乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定 的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30(不包含增值稅稅額)。假定甲公司6月10日收到該筆銷(xiāo)售的價(jià)款。 (1)編制甲公司6月1日銷(xiāo)售并結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄 (2)編制甲公司6月10日收到貨款的會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率17%,09年3月1日甲公司乙公司銷(xiāo)售商品一批按價(jià)目表上表明價(jià)格計(jì)算不含增值稅的售價(jià)總額為20000元。因批量銷(xiāo)售,甲公司同意給予乙公司10%的商業(yè)折扣,為了鼓勵(lì)乙公司及時(shí)付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件,(不按含增值稅的售價(jià)計(jì)算為)2/10,1/20,n/30。假定甲公司3月9日收到銷(xiāo)售含增值稅,實(shí)際收到的貨款為多少元?A.20700B.21060C.22932D.23400
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅率17%,09年3月1日甲公司乙公司銷(xiāo)售商品一批按價(jià)目表上表明價(jià)格計(jì)算不含增值稅的售價(jià)總額為20000元。因批量銷(xiāo)售,甲公司同意給予乙公司10%的商業(yè)折扣,為了鼓勵(lì)乙公司及時(shí)付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件,(不按含增值稅的售價(jià)計(jì)算為)2/10,1/20,n/30。假定甲公司3月9日收到銷(xiāo)售含增值稅,實(shí)際收到的貨款為多少元?A.20700B.21060C.22932D.23400
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊

