你好,這個你們公司決定的
老師,今天稅務(wù)局給我們打電話說2018年我們收到的發(fā)票20多萬這家公司跑了,稅務(wù)局要們我們補交稅金,該怎么辦?
老師好。我公司現(xiàn)收到個人代開發(fā)票近百萬元,都是一個人的名字,開的運費45萬,沙石料50萬,他在稅務(wù)局已經(jīng)交過稅,增值稅及附加交了1萬多,還有個人所得稅交了快一萬了,這票合不合規(guī),我還要不要代扣代繳個稅,我打電話稅務(wù)局,稅務(wù)局說他只要繳稅,就不代扣代繳了,個人能開這么多發(fā)票嗎
老師,我們留抵稅額退了8萬多,也已經(jīng)到賬,今天稅務(wù)局打電話說有5萬多的稅不能抵扣,需要進項額轉(zhuǎn)出,這報表怎么填啊
這個月我們縣稅務(wù)打電話來說不允許增值稅有留抵,我們因為買了個固定資產(chǎn),所以這個月留抵了1萬多的進項稅,要求退稅。現(xiàn)在對公賬戶收到退的1萬多的留抵稅額了,那怎么做賬?借銀行存款 貸什么?
我們公司是一般納稅人,上個月申請了留抵退稅,后來又客戶需要發(fā)票,就認證了發(fā)票,然后開了發(fā)票,沒有抵扣完,所以賬上就剩了留抵,這個月稅局就打電話讓我們把認證的發(fā)票取消一張,讓賬上不要有留抵,這是為什么啊?以后賬上都不能有留抵了嗎?
老師,同一個經(jīng)營地址有AB兩家公司,其中一家公司B23年剛成立的,沒有啥業(yè)務(wù),23年的房產(chǎn)稅土地稅A都全額繳納了,23年B沒有繳納。24年的時候,A公司的資產(chǎn)全賣給了B,B開始經(jīng)營,房產(chǎn)稅土地稅B開始全額繳納。A公司遷址了,A遷址后根據(jù)實際新地址情況開始繳納房產(chǎn)土地稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局讓解釋23年為啥沒有繳納房產(chǎn)土地稅,請問那么解釋比較合理呢?如果ab兩公司都繳納,不就重復(fù)了嗎?謝謝
我們公司是民營企業(yè),海南和新加坡成立了公司,我們公司屬于外商投資企業(yè)嗎
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
付款20萬。只收到10萬的發(fā)票怎么辦
個稅申報里面的本期收入是填應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呀?
老師 請教一下 比如我預(yù)付款給對方。但是我收到貨 沒有收到發(fā)票 我可以記在 應(yīng)付賬款-暫估 的吧 然后收到發(fā)票 我在沖紅 然后 確認入庫 再貸 預(yù)付賬款的吧。(就是收貨沒票計入應(yīng)付。收到票再確認 貸預(yù)付賬款)可以的吧。 還是 一開始收到貨的時候就一起哦貸 預(yù)付賬款了
在那里我這個月扣了幾個人的社保?
老師,今年前幾個月份,都沒有按應(yīng)稅比例進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月要怎樣操作才好
一般納稅人增值稅是不是勾選了才能抵扣
辦理個體工商戶的時候選會計制度,選小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是個體工商戶會計制度
怎么把留抵的稅額,消掉點
可以開點銷項稅的,學(xué)員
最近幾月銷項少了很多,開不出來,頭大
你好,這個最好是開具的
留著年底開掉沒事吧
也是沒事的,學(xué)員的
就是年底怕來找事
沒事的,別擔(dān)心,這個正常的