借原材料60200 應交稅費-應交增值稅-進項稅7818 貸應付賬款68018
1.資料】華星工為增值稅一般納稅人,202×年9月發(fā)生下列材料采購業(yè)務: (1)從長虹工廠購入甲材料300千年200元,適用的增值稅稅率為13%;運費200元,適用的增值稅稅率為9%,全部款項尚未支付,材料已驗收入庫。 (2)以銀行存款預付中原工廠購買乙材料款30000元。 (3)從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元(不含稅),增值稅稅率為9%(材料運費按兩種材料重量比例分配)??铐椧讶恐Ц?,材料尚未送達。 (4)上述從喜豐工廠購入的材料送達,驗收入庫。 (5)以銀行存款支付前欠長虹工廠貨款70422元。 (6)收到中原工廠發(fā)來的乙材料200千克,每千克120元,增值稅稅率為13%,對方代墊運費1000元(不含稅),增值稅稅率為9%。材料已驗收入庫,余款已退回。 (7)購入機器設備一臺,單價50000元,增值稅稅率為13%,價稅合計56 500元??铐椧延勉y行存款支付。 【要求】根據(jù)上述資料編制會計分錄。
1.資料】華星工為增值稅一般納稅人,202×年9月發(fā)生下列材料采購業(yè)務: (1)從長虹工廠購入甲材料300千年200元,適用的增值稅稅率為13%;運費200元,適用的增值稅稅率為9%,全部款項尚未支付,材料已驗收入庫。 (2)以銀行存款預付中原工廠購買乙材料款30000元。 (3)從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元(不含稅),增值稅稅率為9%(材料運費按兩種材料重量比例分配)??铐椧讶恐Ц?,材料尚未送達。 (4)上述從喜豐工廠購入的材料送達,驗收入庫 根據(jù)上述資料編制會計分錄。
華興工廠為增值稅一般納稅人(1)從長虹工廠購入甲材料300千克,每千克200元,適用的增值稅稅率為13%:運費200元,適用的增值稅稅率為9%,全部款項尚未支付,材料已驗收入庫。(2)以銀行存款預付中原工廠購買乙材料款30000元。(3)從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元(不含稅),增值稅稅率為9%(材料運費按兩種材料重量比例分配)??铐椧讶恐Ц叮牧仙形此瓦_。(4)上述從喜豐工廠購入的材料送達,驗收入庫。(5)以銀行存款支付前欠長虹工廠貨款70422元。(6)收到中原工廠發(fā)來的乙材料200千克,每千克120元,增值稅稅率為13%,對方代墊運費1000元(不含稅),增值稅稅率為9%。材料已驗收入庫,余款已退回。(7)購入機器設備一臺,單價50000元,增值稅稅率為13%價稅合計56500元,款項已用銀行存款支付。要求:根據(jù)上述資料編制會計分錄。
從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元,運費進項稅額為135元(材料運費按兩種材料重量比例分配)??铐椧讶恐Ц叮牧仙形吹竭_。
上述從喜豐廠購入材料到達,驗收入庫。(從喜豐工廠購入甲、乙兩種材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值稅稅率為13%。購入材料時發(fā)生運費1500元,運費進項稅額為135元(材料運費按兩種材料重量比例分配)??铐椧讶恐Ц?,材料尚未到達。)
老師實操3月的手工賬我覺得我做錯了,又不知道哪里錯了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農業(yè)公司為政府種植農作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農村集體經濟組織會計制度:村股份經濟聯(lián)合社:收到上級撥款辣椒種植款20萬.種植辣椒有費用支出.有收入,計入專項應付款還是計入補助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
老師記賬二級科目是描述清楚就可以嗎,有要求么
你好,公司是小生產企業(yè),用金蝶erp只有財務模塊和進銷存模塊,沒有生產模塊,怎么做成本核算?原材料出庫和產成品入庫怎么做?
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老師,現(xiàn)在做賬都有電腦賬了,手工賬可要做了該,就是會計憑證可要裝訂了?
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#提問#我們公司是一個賣酒的公司,在抖音直播,然后請了一個主播,跟她簽訂的是合作協(xié)議,然后讓這個主播去成立了一個工作室(作個體工商戶)然后現(xiàn)在還沒有稅務登記,稅務那邊說登記為是查賬征收,但是這個主播的話需要我們用她的身份進去到時候開票報稅,開票給我們公司,給他申報經營所得和增值稅,我現(xiàn)在想問如果她是個體戶的話,她也沒有經營場所所得,她的收入就是我們給她打的直播提成,這個她查賬征收的話她的開支哪些可以成本入賬?給她申報個稅的時候她是否可以享受每個月5000的扣除,以及專項附加扣除?