借制造費用3800, 管理費用1200, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項650, 貸銀行存款。
1、根據(jù)企業(yè)本月職工薪酬匯總表計算,本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理技術(shù)人員工資20000元,企業(yè)管理人員工資25000元。2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。要求,根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費700元。6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費8000,用現(xiàn)金支付。9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費用和審計費用12000元11企業(yè)副總報銷差旅費7500交回現(xiàn)金500元。12本月耗用材料匯總?cè)缦翧產(chǎn)品耗用6萬元B產(chǎn)品耗用5萬元。車間一般耗用6000元。管理部門一般耗用9000元。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計分錄
老師這個題怎么做啊 資料:1、根據(jù)企業(yè)本月職工薪酬匯總表計算,本月A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資40000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理技術(shù)人員工資20000元,企業(yè)管理人員工資25000元。 2、按上述人員工資和14%的比例計算職工福利費。 3、開出轉(zhuǎn)賬支票委托銀行發(fā)放工資,實發(fā)工資為100000元,并結(jié)轉(zhuǎn)代扣員工工資20000元。 4、開出轉(zhuǎn)賬支票支付購買辦公用品款1500元,其中管理部門1000元,車間500元。 5、用銀行存款支付生產(chǎn)車間設(shè)備維修費1300元,企業(yè)管理部門設(shè)備維修費700元。 6、接銀行通知自來水公司委托銀行收取水費12000元。其中A產(chǎn)品耗用4000元,B產(chǎn)品耗用3500元,車間耗用1500元,管理部門耗用3000元。 7、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票支付本月電費36000元。其中A產(chǎn)品耗用18000元,B產(chǎn)品耗用12000元,車間耗用2000元,管理部門耗用4000元。 8、企業(yè)副總公出預(yù)借差旅費8000,用現(xiàn)金支付。 9、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算本月通訊費13000元,其中管理部門10000元,車間3000元。 10、企業(yè)開出現(xiàn)金支票支付律師費用和審計費用12000元。 11、企業(yè)副總報銷差旅費7500元,交回現(xiàn)金500元。 12、本月耗用材料匯總?cè)缦?A產(chǎn)品耗用60000元,B產(chǎn)品耗用50000元,車間一般耗用6000元,管理部門一般耗用9000元。 13、計提本月車間設(shè)備折舊20000元,管理部門設(shè)備折舊16000元。 14、用銀行存款支付本月網(wǎng)絡(luò)費用3000,其中管理部門2000元,車間1000元。 15、企業(yè)用銀行存款支付車間半年用房租金9000元。 16、攤銷本月車間應(yīng)負擔(dān)的用房租金。 17、月末按生產(chǎn)工人工資分配制造費用,制造費用總額為60000元。A、B兩種產(chǎn)品全部完工。 18、結(jié)轉(zhuǎn)A、B兩種產(chǎn)品成本,并驗收入庫。 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
業(yè)務(wù)11.12月11日,從石家莊電子科技有限公司購入D材料1000千克,單價50元,專用發(fā)票上的貨款為50000元,增值稅額為6500元。貨款及稅款暫欠。業(yè)務(wù)12.12月11日,以銀行存款支付上述D材料的運費600元。業(yè)務(wù)13.12月12日,上述D材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)D材料購貨成本。業(yè)務(wù)14.12月13日,生產(chǎn)車間主任馬力外出學(xué)習(xí),預(yù)借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。業(yè)務(wù)15.12月14日,廠部一般耗用A材料200千克,單價11元。業(yè)務(wù)16.12月15日,生產(chǎn)車間管理一般耗用B材料75千克,單價20元,計1500元。業(yè)務(wù)17.12月15日,從銀行存款發(fā)放本月份工資300000元。業(yè)務(wù)18.12月16日,以銀行存款12000支付明年財產(chǎn)保險費。業(yè)務(wù)19.12月18日,收到銀行轉(zhuǎn)來的電力公司托收結(jié)算憑證的付款通知單,支付電費5000元,增值稅進項稅額650元。其中,車間耗用3800元,行政管理部門耗用1200元。業(yè)務(wù)20.12月18日,收到銀行轉(zhuǎn)來的自來水公司托收結(jié)算憑證的付款通知單,支付水費3000,增值稅進項稅額390元。其中,車間耗用2600元,行政管理部門耗用400元
寫會計分錄:業(yè)務(wù)16.12月15日,生產(chǎn)車間管理一般耗用B材料75千克,單價20元,計1500元。業(yè)務(wù)17.12月15日,從銀行存款發(fā)放本月份工資300000元。業(yè)務(wù)18.12月16日,以銀行存款12000支付明年財產(chǎn)保險費。業(yè)務(wù)19.12月18日,收到銀行轉(zhuǎn)來的電力公司托收結(jié)算憑證的付款通知單,支付電費5000元,增值稅進項稅額650元。其中,車間耗用3800元,行政管理部門耗用1200元。業(yè)務(wù)20.12月18日,收到銀行轉(zhuǎn)來的自來水公司托收結(jié)算憑證的付款通知單,支付水費3000,增值稅進項稅額390元。其中,車間耗用2600元,行政管理部門耗用400元。
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應(yīng)付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表啊?去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
借制造費用2600, 管理費用400, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項390, 貸銀行存款。