你好,你們沒(méi)有及時(shí)跟人家說(shuō)啊,這個(gè)半年以?xún)?nèi)的都是可以的。
有沒(méi)有出口退稅的老師,就是工廠發(fā)票我司的開(kāi)戶(hù)銀行支行,前幾個(gè)月變更了,但是沒(méi)有改到發(fā)票上,發(fā)票上還是舊的開(kāi)戶(hù)銀行支行,銀行還是那個(gè)銀行,賬號(hào)又沒(méi)有變,其他的都一樣,有沒(méi)有影響退稅
老師,我們公司變更了法人,但是發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿上的法人還是之前的人,沒(méi)有變更,這個(gè)影響領(lǐng)發(fā)票嗎
老師,我們公司之前變更名稱(chēng)了,但是供應(yīng)商開(kāi)的發(fā)票還是之前的名稱(chēng),這個(gè)會(huì)有影響嗎,系統(tǒng)里面還是能認(rèn)證
你好老師,我們公司今年變更了地址,但現(xiàn)在有些供應(yīng)商開(kāi)票還是之前的地址沒(méi)改過(guò)來(lái),有沒(méi)有影響。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,供應(yīng)商的開(kāi)票資料變更了(變更了銀行開(kāi)戶(hù)行和銀行賬戶(hù)),我們現(xiàn)在收到的發(fā)票還是對(duì)方變更資料前的信息,這個(gè)會(huì)有影響嗎?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶(hù)經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤(rùn)表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒(méi)開(kāi),今年五月份才開(kāi)進(jìn)來(lái)的,但我們當(dāng)時(shí)做賬直接管理費(fèi)用是1萬(wàn),實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市現(xiàn)在新接手的庫(kù)存余額是45231元以前沒(méi)有做賬從現(xiàn)在開(kāi)始做賬會(huì)計(jì)分錄怎么
說(shuō)了 但是他們沒(méi)改回來(lái)
那這種情況下可以退票的。
采購(gòu)也是一個(gè)一個(gè)的通知了 但是供應(yīng)商老是不記得
那半年以?xún)?nèi)還可以用 就好了
對(duì)方再開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,你可以提醒一下。
嗯嗯 好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。