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老師,勞務(wù)公司一般納稅人差額增收,是怎么征稅和做賬的

2022-10-21 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-21 09:38

您好。就是扣除成本后的收入計算稅款。

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快賬用戶8906 追問 2022-10-21 09:44

那稅率多少

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齊紅老師 解答 2022-10-21 09:46

你好,勞務(wù)派遣差額是5%。

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快賬用戶8906 追問 2022-10-21 09:47

哪怎么做賬

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:00

勞務(wù)派遣差額計稅會計分錄 答:賬務(wù)處理 派遣人員的工資發(fā)放有兩種情況:一種是用工方發(fā)放,一種是勞務(wù)派遣方發(fā)放。無論哪種發(fā)放形式,如果勞務(wù)公司選擇差額納稅,其會計處理基本一致。 (一)一般納稅人 【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元,支付五險一金21萬,共計96萬元。A公司選擇差額納稅。 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00   貸:主營業(yè)務(wù)收入952 380.95     應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本914 285.71   應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)45 714.29=914285.71*0.05   貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00     應(yīng)付職工薪酬———五險一金 210 000.00 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅1 904.76=47 619.05--45 714.29   貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅(實(shí)際繳納數(shù)) 1 904.76 (二)小規(guī)模納稅人 【例題】C公司是一家勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元,支付五險一金21萬,共計96萬元。C公司選擇差額納稅。 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00   貸:主營業(yè)務(wù)收入952 380.95     應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及應(yīng)交增值稅差額抵減 借:主營業(yè)務(wù)成本 914 285.71   應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅 45 714.29=914285.71*0.05   貸:應(yīng)付職工薪酬———應(yīng)付工資 750 000.00     應(yīng)付職工薪酬———五險一金 210 000.00 (3)實(shí)際繳納增值稅的計算 實(shí)際繳納數(shù)=47619.05-45714.29=1 904.76元

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快賬用戶8906 追問 2022-10-21 10:09

那老師,收到100萬元,為什么第一步是銷項(xiàng)稅,我覺得是進(jìn)項(xiàng)稅呀

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:14

第一個是銷項(xiàng)稅呀第一個是銷項(xiàng)稅呀,可以說也是銷項(xiàng)稅額第一個分錄。

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快賬用戶8906 追問 2022-10-21 10:16

那不是收到100萬嗎?不是提供勞務(wù)進(jìn)來的,為什么是銷項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:18

把具體分。。把具體分錄截來。

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快賬用戶8906 追問 2022-10-21 10:21

就一般納稅人第一個分錄

就一般納稅人第一個分錄
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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:31

1是收入分錄 是銷項(xiàng)對的? ? ?

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快賬用戶8906 追問 2022-10-21 10:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-21 10:53

不客氣的祝您不客氣的,祝您周末愉快。

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