同學你好 是專票不?我們是小規(guī)模嗎?能用多少年?

徐老師您好!我們是建筑幕墻公司的,在10月份的時候暫估了人工費,11月收到了發(fā)票,11、12月都有佬人工費出去,收到的是3%的工程服務(wù)的專票,11月已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)在有三個問題要請教老師:1、10月暫估的人工費現(xiàn)在要怎么做會計公錄,2、收到發(fā)票后要怎么做會計分錄 ,3、發(fā)票認證后怎么做分錄,因為剛開始做建筑行業(yè)的賬還是怕做錯了。麻煩老師給解答一下,謝謝!
你好老師,我公司做了一個冷庫安裝總共花費了899,000,這個如何做賬呢?然后怎么分攤折舊? 主要是這個冷庫在1月份已經(jīng)安裝了,分別是在1月,三月發(fā)票也開出來了,然后發(fā)票到現(xiàn)在才在我手上,合計金額899000元,多指點一下…麻煩你了老師
老師,月末單位結(jié)轉(zhuǎn)成本的一個問題咨詢: 假如2月1日購買蘋果10000斤,單價1元,花費了10000元。另外產(chǎn)品入庫另外,運費花了1000元,裝卸費花了1000元,支付冷庫存儲費花了1000元。入庫之后發(fā)現(xiàn)蘋果只有9800斤。截止2月28日賣了5000斤,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本按照月末一次加權(quán)平均法進行結(jié)轉(zhuǎn)。老師在小規(guī)模的實操講課講到結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,往往只看發(fā)票上的產(chǎn)品采購價格來講,而沒有講過運輸費、損耗等的處理,因此請問老師: ①在支付運費、裝卸費和冷庫倉儲費的時候,這三筆錢分別怎么做會計科目,是列入產(chǎn)品成本還是列入其他費用 ②200斤的損耗怎么通過會計分錄的形式,記錄并確認下來,然后月末計算單位成本 ③
各位老師大家下午好,公司7月份成立的,然后再以安裝建設(shè)過程中,然后就開出去了一張勞務(wù)加工費發(fā)票給別的公司,實實在在沒能在公司加工過,只不過是給對方公司開了張專票,金額為105000,對方說是明天就打款進來平賬,那么我想問教一下老師,我該怎么入賬呢,因為這個勞務(wù)加工是顯示收入了105000元,那么成本我該怎么入賬呢,請各位老師指點一下,謝謝
老師你好,我想問一下就是,嗯,比如說我1月份列了一個分,錄借管理費用,租車費480元貸庫存現(xiàn)金480元,嗯,但是呢,這個月呢,我沒有相應(yīng)的這個嗯收到租車費的發(fā)票,我是在2月份開出去的發(fā)票,然后我做了一個紅沖分錄,你看這樣做對嗎?借管理費用負數(shù)480,借其他應(yīng)付款480借管理費用租車費480,貸其他應(yīng)付款480然后再附上嗯開的這張發(fā)票,就是那個月份給錯位了,就是給補上發(fā)票了再做了個紅沖分錄
老師,抖音收入怎么做賬,銀行金額沒有全部提現(xiàn)
老師,您好,個體查賬征收,季度開票不滿30萬,沒有進項發(fā)票,都需要交什么稅?個稅是怎么交的,有進項票和沒有進項發(fā)票影響的是什么?
老師 我這個 扣除業(yè)務(wù)員500片運費是 運費總金額7萬 片數(shù) 1萬 那就是 7萬??1萬=7塊錢 然后5000張運費就是 5000*7=35000元 那么后面還有運費比如3000元 再運出去2000片托盤 那么下次再扣除 3000片運費的話 怎么計算3000片運費應(yīng)該扣除的運費金額呢
現(xiàn)在更正申報個稅,1月份的,有個員工需要補繳33塊錢,這個錢就算公司出了,做營業(yè)外支出行不行?借營業(yè)外支出 貸:銀行存款 憑證摘要怎么寫比較合理?
老師您好!請問我們公司購買軟件,合同約定了軟件的費用和服務(wù)費,還單獨約定了工作人員到我們公司差旅費中的住宿費由我們公司承擔,請問這個住宿費是做招待費還是算作無形資產(chǎn)呢?軟件我們驗收后是要做無形資產(chǎn)的
會計制度備案是,提交會提示這段話是什么意思?
老師好 在京東給單位采購暖氣片 角磨機等辦公室用和日常經(jīng)營用的專票 可以抵扣嗎
公司委托其他公司辦理資質(zhì),對方開具發(fā)票,其發(fā)票內(nèi)容也就是項目名稱這邊寫什么合適
老師,成立公司在法人房子里,土地城建使用稅是公司交還是法人交?必須要交嗎
老師想問一下,固定資產(chǎn)已經(jīng)攤銷了36期了,攤滿了,后面就不攤銷了,還剩下一些殘值,比如就剩175.2,需要做會計分錄嘛,還是直接就體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表
普通發(fā)票,我們是小規(guī)模的合作社的
一般來說能用5-10年
1、計入固定資產(chǎn)時 借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000 2、每月攤銷時 借:管理費用等(根據(jù)性質(zhì)填列) 899000*(1-5%)/120 貸:累計折舊 899000*(1-5%)/120
我的意思 是,現(xiàn)在是10月份了,我應(yīng)該怎么做帳了呢。是在這個月計入借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000,折舊從哪個月開始計提呢? 每期是 借:管理費用4745.83 貸:累計折舊3745.83
賬入在10月份,折舊從2月份開始計提。 借:管理費用89900*(1-5%)/10年/12個月*9個月 貸:累計折舊67425
有問題再問,如滿意可以五星評價哈,謝謝
老師899000里面有40000是在3月份才開哪里有不的普通發(fā)票
老師899000里面有40000是在3月份才開哪里有不的普通發(fā)票? 答,問題再組織一下
就是我公司做了一個冷庫安裝總共花費了899,000,收到1月份已開發(fā)票859000,其中在3月份才開普通發(fā)票有40000,這個如何做賬呢?然后怎么分攤折舊?
以下兩個分錄全部計在10月份,前邊賬已結(jié)上了。只能做到10月份。 一、1月和3月收到的發(fā)票附到后邊作這個分錄。 借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000 二、補提2-9月外加10月份共計9個月的折舊 。1月不能計提,因為還未使用。 借:管理費用89900*(1-5%)/10年/12個月*9個月 貸:累計折舊67425
老師,就是不理它發(fā)票是什么時候 收到了,一筆帳做了,然后按每個計提折舊7491.66*9個月對嗎?
是的,是這樣的,同學
這等于是補作賬。當時沒有作。
好的,明白 了謝謝老師。這么晚還這么有用心回答!
好的,如果滿意記著五星好評哈,謝謝