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你好老師,我公司做了一個冷庫安裝總共花費了899,000,這個如何做賬呢?然后怎么分攤折舊? 主要是這個冷庫在1月份已經(jīng)安裝了,分別是在1月,三月發(fā)票也開出來了,然后發(fā)票到現(xiàn)在才在我手上,合計金額899000元,多指點一下…麻煩你了老師

2022-10-20 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-20 21:45

同學你好 是專票不?我們是小規(guī)模嗎?能用多少年?

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快賬用戶2904 追問 2022-10-20 21:48

普通發(fā)票,我們是小規(guī)模的合作社的

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快賬用戶2904 追問 2022-10-20 21:48

一般來說能用5-10年

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齊紅老師 解答 2022-10-20 22:11

1、計入固定資產(chǎn)時 借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000 2、每月攤銷時 借:管理費用等(根據(jù)性質(zhì)填列) 899000*(1-5%)/120 貸:累計折舊 899000*(1-5%)/120

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快賬用戶2904 追問 2022-10-20 22:19

我的意思 是,現(xiàn)在是10月份了,我應(yīng)該怎么做帳了呢。是在這個月計入借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000,折舊從哪個月開始計提呢? 每期是 借:管理費用4745.83 貸:累計折舊3745.83

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齊紅老師 解答 2022-10-20 22:23

賬入在10月份,折舊從2月份開始計提。 借:管理費用89900*(1-5%)/10年/12個月*9個月 貸:累計折舊67425

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齊紅老師 解答 2022-10-20 22:24

有問題再問,如滿意可以五星評價哈,謝謝

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快賬用戶2904 追問 2022-10-20 22:27

老師899000里面有40000是在3月份才開哪里有不的普通發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-10-20 22:31

老師899000里面有40000是在3月份才開哪里有不的普通發(fā)票? 答,問題再組織一下

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快賬用戶2904 追問 2022-10-20 22:34

就是我公司做了一個冷庫安裝總共花費了899,000,收到1月份已開發(fā)票859000,其中在3月份才開普通發(fā)票有40000,這個如何做賬呢?然后怎么分攤折舊?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 22:45

以下兩個分錄全部計在10月份,前邊賬已結(jié)上了。只能做到10月份。 一、1月和3月收到的發(fā)票附到后邊作這個分錄。 借:固定資產(chǎn)899000 貸:銀行存款899000 二、補提2-9月外加10月份共計9個月的折舊 。1月不能計提,因為還未使用。 借:管理費用89900*(1-5%)/10年/12個月*9個月 貸:累計折舊67425

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快賬用戶2904 追問 2022-10-20 22:47

老師,就是不理它發(fā)票是什么時候 收到了,一筆帳做了,然后按每個計提折舊7491.66*9個月對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-20 22:48

是的,是這樣的,同學

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齊紅老師 解答 2022-10-20 22:48

這等于是補作賬。當時沒有作。

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快賬用戶2904 追問 2022-10-20 22:49

好的,明白 了謝謝老師。這么晚還這么有用心回答!

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齊紅老師 解答 2022-10-20 22:51

好的,如果滿意記著五星好評哈,謝謝

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同學你好 是專票不?我們是小規(guī)模嗎?能用多少年?
2022-10-20
你好; 你這個是費用; 跟你開票出去有什么關(guān)系?你去紅沖為什么不去紅沖庫存現(xiàn)金; 怎么去沖的其他應(yīng)付款?這樣才好判斷的
2024-01-10
你好,有上個月的盤存數(shù)據(jù)嗎?
2023-03-16
你好,我們不做固定資產(chǎn)不需要計提折舊 借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款還有余額嗎?
2025-10-11
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-01
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