你說的是什么清算表呢?你發(fā)清算表我看一下
老師,我想問的是企業(yè)清表怎么填寫,不是,是公司注銷需要填寫的所得稅清稅表,有三個(gè)附表,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表和負(fù)債清償損益表,是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表填寫的吧?但是我不知道計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填寫?這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表,計(jì)稅基礎(chǔ)那一欄,應(yīng)該填寫0還是24661.99 ,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表就更不懂啦,麻煩您指點(diǎn)
老師我是小規(guī)模公司、增值稅申報(bào)這里、不知道數(shù)據(jù)是填在“貨物及勞務(wù)、還是填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這里。麻煩老師指導(dǎo)一下怎么區(qū)分
我的資產(chǎn)負(fù)債表不平,不知道是不是哪個(gè)科目沒放數(shù) 您這邊方便嗎?老師 這個(gè)6月份憑證 麻煩看下
老師 現(xiàn)金流量表中的收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,填的305,這個(gè)數(shù)怎樣核對
老師這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是不是填錯(cuò)了這個(gè)是我們的利潤表 這個(gè)是新的公司,我現(xiàn)在在填資產(chǎn)負(fù)債表,但是不知道填哪里,麻煩老師
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)