那是不是你調(diào)整了之前月份的數(shù)據(jù)哦
老師:申報(bào)表利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)和賬上利潤(rùn)表本年累計(jì)金額不一致這是為什么?本月數(shù)是一致的
老師:我的本月利潤(rùn)比本年累計(jì)金額大,對(duì)嗎?為什么我利潤(rùn)表本月的金額等于這個(gè)月的本年累加上月的本年累計(jì)?
老師,利潤(rùn)表管理費(fèi)用,紅色這個(gè)金額是12月的本年累計(jì)-10月的本年累計(jì)=21419.18 管理費(fèi)用的最后一個(gè)數(shù)字是10+11+12的本期數(shù)相加,有差額是為什么呢?應(yīng)該相等對(duì)不?
季度利潤(rùn)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用一欄的9月本年累計(jì)數(shù)+12月本月累計(jì)數(shù)之和大于12月本年累計(jì)數(shù),這樣對(duì)嗎?
你好,填季度報(bào)表的時(shí)候,銷售費(fèi)用上期期末金額+7+8+9月的不等于9月的利潤(rùn)表本年累計(jì),相差37.5,這怎么回事啊
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
沒(méi)有呢呢
那應(yīng)該是相等的,要不就是你本期數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,要不就是修改了之前月份的數(shù)據(jù)哦
本期利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間關(guān)系都對(duì)的上
你勾稽關(guān)系,是和本年累計(jì)的凈利來(lái)算的嗎
是的,都得對(duì)應(yīng)
那你現(xiàn)在的本年累計(jì)數(shù)據(jù)就是對(duì)的啊,只是之前的有錯(cuò)誤,
那我怎么改啊,第二季度的數(shù)據(jù)都是對(duì)的,然后報(bào)季報(bào)填上第三季度的數(shù)據(jù),與本年累計(jì)有差額,銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用有差額,其它都沒(méi)有
你現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)撒
對(duì),我所三季度的,7-9月的發(fā)生額填進(jìn)去,本年累計(jì)數(shù) 銷售和管理費(fèi)用有問(wèn)題,其它都能對(duì)的上
那你只能吧差異擠到這個(gè)月的數(shù)據(jù)里面的
增加三季度當(dāng)期的數(shù)據(jù),使最后的數(shù)和9月的本年累計(jì)相等 對(duì)吧
是的,你的理解是對(duì)的?????? ???????
這樣填不會(huì)有問(wèn)題吧
不會(huì)的,這樣是可以的額