借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
老師好,A供應商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應商貨款未付的,這筆返利收入請問做賬怎么沖減A供應商的應付款,分錄怎么做?謝謝
你好,我想咨詢下我們生產(chǎn)企業(yè)在支付供應商貨款時扣除了一筆返利,那這筆返利怎么做賬,供應商是按扣除返利后的金額給我們開票
老師,你好,我們是社區(qū)醫(yī)院,藥品供貨商和我們簽的合同,藥品進貨達到一定額度,給我們返點,這個返點我們該咋做賬呀
老師,我們從供應商購進的貨款取得商品的進項發(fā)票50000,供應商給我們返利8000,我們開了紅字發(fā)票的返利費8000,這進項轉(zhuǎn)出的8000我們是怎么入賬呢
老師,藥品返利款如何做賬?我們醫(yī)藥公司購進一批藥品,原單價15元上游公司給我們返利一元現(xiàn)價14元,但是給我們開具發(fā)票還是15元,我們給對方付款按14元付款,這個如何做賬
為什么會是營業(yè)外支出呢,收到的返利或者支出返利不應該是成本的增加或減少嗎?不應該是主營業(yè)務成本嗎?
您說的不是私下里面處理嗎?可減成本和往來但要外賬處理的
老師,那分錄應該怎么寫呢。借,主營業(yè)務成本,貸,銀行存款嗎
同學您好,學員您好,是的,對的