同學你好 這個稅局會查的哦 年底之前
老師,你好 請問一下關(guān)于自然人股東的分紅問題,假如A自然人股東投資B公司100萬,占比20%,年底B公司盈利500萬,按照正常分紅A自然人應該分得稅前100萬的股息紅利,但是A自然人的投資款一直沒有支付到B公司,現(xiàn)在年底,A自然人想要撤資,可以按照(100萬的分紅-100萬的投資成本么)*20%=0 這樣算個稅么
問題一:圖一老師如果我們沒有實繳,然后轉(zhuǎn)讓股權(quán)也沒有給錢,那我股權(quán)轉(zhuǎn)讓類型是選擇初始投資取得的股權(quán)原值嗎?那我股權(quán)原值金額是寫注冊資本的金額嗎? 問題二:圖片上的股權(quán)轉(zhuǎn)讓凈資產(chǎn)份額是用資產(chǎn)負債表上的所有者權(quán)益期末金額*原自然人股東轉(zhuǎn)給新自然人股東的那一部分比例是嗎?(這個不用*公司股轉(zhuǎn)給鑫自然人股東的那一部分吧) 注:我們原股東為自然人股東和公司股,現(xiàn)在他們?nèi)压煞蒉D(zhuǎn)給新的自然人股東
公司目前為自然人獨資,注冊資金500萬,現(xiàn)引入一法人股東,出資500要,要求62.5萬作為資金,占股10%,剩余437.5萬作用資本公積,請問在公司不變更注冊資金的情況下有方法可以操作嗎?(目前做法是,自然人股東轉(zhuǎn)讓10%股份50萬給法人股東,然后公司增資到625萬,對應自然人股東認繳金額增加到了562.5,法人股東認繳62.5,這個做法是否對,有沒有問題?)
就是我們公司那個,那個股東現(xiàn)在是一個法人是一個,然后就是說現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵,然后就是說現(xiàn)在分的時候兒吧,我們企業(yè)交上那個企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個單位以后,他那個法人企業(yè)應該是在交那個所得稅以后才能分分給股東?,F(xiàn)在就是我在就是一直在想這個問題。嗯,我們這個公司直接分給那個法人企業(yè)的那兩個股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
想把注冊資本由100萬增到160萬,現(xiàn)從盈余公積87萬中轉(zhuǎn)60萬到注冊資本,有4個股東,其中一個自然人股東要交個稅,其余外方股東是企業(yè)交10%所得稅。想問如果這60萬按比倒分攤后,個人股東按比例30%追加股本18萬!因扣個稅后18萬就減少了,所以個人愿意稅金他自己出,股本還是18萬,其他三家股東如何代扣10%的企業(yè)稅呀
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計師報名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)保卡,次月才回醫(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負責表的資產(chǎn)總計平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務收入貸方500元為多做收入?,F(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應的進項稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
年底之前交就行嗎?我是8月辦完的,9月準備交,說緩緩,反正10月交肯定的,不會有滯納金吧。
這個就看你幾月申報了
10月申報呀,
申報了就交沒有滯納金
有次問大廳的工作人員,他說匯算清繳之前交就行
這個得看你們當?shù)亓伺?