您好,就開倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票即可
老師,您好。 作為物業(yè)公司代收代付房租,我們不給客戶開房租發(fā)票,是不是代收代付的租金部分不用繳納增值稅? 房租發(fā)票由業(yè)主給客戶開。
你好,我想咨詢一下,我們有貨物賣給客戶1年,客戶還有欠款,因資金問題客戶無(wú)法支付欠款,當(dāng)時(shí)給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在我們收回貨物,公司按照買回出來(lái)。讓客戶再開具發(fā)票,還是讓客戶按照退貨處理,二者操作有什么區(qū)別?
老師,請(qǐng)問我司租賃的倉(cāng)庫(kù)租賃費(fèi)已經(jīng)繳納過印花稅了,我司給客戶開具的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票還需要再繳納印花稅嗎? 我司是貨運(yùn)代理公司,我方給客戶開具的運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票還需要繳納印花稅嗎?
您好,請(qǐng)問我公司租用別人的冷庫(kù)代我們客戶管理貨物,每個(gè)月收取客戶倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),我公司又是貿(mào)易公司,怎么給客戶開發(fā)票?增值稅專用發(fā)票
您好,請(qǐng)問我公司租用別人的冷庫(kù)代我們客戶管理貨物,每個(gè)月收取客戶倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),我公司又是貿(mào)易公司,怎么給客戶開發(fā)票?增值稅專用發(fā)票
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬(wàn),持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧