對(duì)的,是的,是這么做的
湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人開免稅票分錄是不是 借:銀行存款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000
老師,湖北省內(nèi)小規(guī)模開的免稅發(fā)票(無稅額)1萬,是直接做借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000嗎?
老師你好!小規(guī)模本月開具發(fā)票10000元,不含稅9900.99元,稅率1%,稅額99.01元,請(qǐng)問我做賬是借:應(yīng)收賬款10000;貸:主營業(yè)務(wù)收入9900.99,貸:應(yīng)交稅金99.01,這樣做對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問小規(guī)模開票免稅,做分錄要不要做應(yīng)交稅費(fèi),比如收10000元,借銀行存款10000,貸主營業(yè)務(wù)收入是做10000嗎
老師,您好,小規(guī)模銷售開的免稅的發(fā)票10000元怎么做賬呢,10000元全部做主營業(yè)務(wù)收入嗎
#提問#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請(qǐng)問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),第10行其中:小微企業(yè)免稅銷售額寫10000元,對(duì)嗎?
如果第10行寫10000元,那第20行“小微企業(yè)免稅額”自動(dòng)為300元,是這樣嗎?謝謝!
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,這個(gè)300元是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來,不能修改。就這樣保存嗎?謝謝!
對(duì)的是的,就得這么做,你修改了就不對(duì),申報(bào)不了。
老師,印花稅從這個(gè)月開始按季度申報(bào),如果沒有發(fā)生,是不是不用交印花稅了呢?
你好,不用 但是需要申報(bào)。
老師,我填寫印花稅表時(shí),要先稅源采集--新增稅源信息--打*的“應(yīng)稅憑證名稱”、“應(yīng)稅憑證數(shù)量”、“稅目”等都需要填寫嗎?我這個(gè)月什么業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生呢
單位主營是什么的,都是平時(shí)開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。給你核定的是哪一個(gè)?
老師,是做廣告這樣子的,平常開票就開廣告費(fèi)
你好,給你核定的是加工承攬合同印花稅嗎?
系統(tǒng)自動(dòng)跳的稅目是承攬合同
你好,那就選擇加工承攬合同。
數(shù)量填寫零 稅目和應(yīng)稅憑證都是承攬合同。
老師,您的意思是應(yīng)稅憑證名稱寫承攬合同,應(yīng)稅憑證數(shù)量寫0。然后稅目承攬合同下面子目,有好幾個(gè)選項(xiàng),如:修理合同、復(fù)制合同、測試合同、檢驗(yàn)合同、定作合同,這可以隨便選一個(gè)嗎?
可以的,可以這么做的。
然后應(yīng)納稅憑證書立日期就選 2022.7.1-2022.9.30隨便哪一天,計(jì)稅金額填0。然后就樣就可以申報(bào)了,對(duì)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,印花稅和企業(yè)所得稅在同一張表里,是不是要把印花稅和企業(yè) 所得稅都填寫完,統(tǒng)一申報(bào)???謝謝!
企業(yè)所得稅的單獨(dú)申報(bào)。