?你好; 你描述下你業(yè)務(wù); 意思是你 含稅 計入費用去 ;現(xiàn)在要 沖 費用 體現(xiàn)進項稅嗎???
11月銷售已使用過的固定資產(chǎn)含稅10300,前期未抵扣進項的,11月做分錄中的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅,這個金額是200,還是300?還有減免稅額的分錄怎么做,什么時候做
老師 如果一張費用發(fā)票是專票 沖減了應(yīng)收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費用是按照沖減的應(yīng)收的金額(含稅的)還是 按照減去進項稅的金額算(不含稅的費用)
老師 如果一張費用發(fā)票是專票 沖減了應(yīng)收賬款 ,那么它這張發(fā)票入賬的費用是按照沖減的應(yīng)收的金額(含稅的)還是 按照減去進項稅的金額算(不含稅的費用),如果要調(diào)賬 以前年度少做了費用 現(xiàn)在要補上 是要照著含稅的沖減應(yīng)收賬款 還是照著 銷售費用 增加的這個金額要照著不含稅金額改嗎
老師,21年有一筆費用已報銷,假設(shè)分錄為 借:管理費用-其他 1000 其他應(yīng)收款-xx 200 貸:銀行存款 1200 后來發(fā)現(xiàn)費用報銷有問題要沖減,又做了一筆沖銷分錄借:管理費用 -1200 貸:其他應(yīng)收款-xx -1200; 然后22年的時候發(fā)現(xiàn)多沖銷了200的費用 ,因為原先200本來就是掛的其他應(yīng)收,后來沖減費用一筆當(dāng)費用沖掉了,22年要做個調(diào)整的分錄怎么做呢
這里的固定資產(chǎn)都已經(jīng)在。借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅減免稅款339貸,管理費用339全額沖掉了339不是,為什么還要折舊? C選項為什么錯誤?他說39萬元入當(dāng)期管理費用,他也沒說300萬元不能入管理費用了,那39元萬元本來不也是入管理費用的金額的一部分,為什么c選項是錯誤的?
每月社保繳納和個稅申報截至日期是多少號呢
老師,長期股權(quán)入賬價值,30% 1200 800 凈利潤2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
本來,借管理費用50855.33,應(yīng)交稅費5850.61,現(xiàn)在付了50457.91,這個發(fā)票多了300多,300以前掛在其他應(yīng)收款了,現(xiàn)在要沖掉其他應(yīng)收款,
你好? ?發(fā)票要去紅沖哦 。 多開了發(fā)票的; 不是去沖其他應(yīng)收款哦? ?