您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:銀行存款
醫(yī)院把門市租給別人,對于門市水電費(fèi)處理,我們醫(yī)院是先把錢一起充了,比如給門市充了500,然后每次查表是給109,門市給109,這個(gè)時(shí)候,對于醫(yī)院充錢和門市付錢,這兩筆賬,醫(yī)院應(yīng)該分別怎么做賬
老師你好,請問有一筆分錄,業(yè)主提前存了2000快給物業(yè)公司,然后我做了分錄,借,銀行存款2000 貸,預(yù)收賬款2000 現(xiàn)在本月發(fā)生費(fèi)用3000 直接用之前多的2000充,實(shí)際收了1000我分錄怎么做?
請問老師,我們公司是超市,出售購物卡給其他公司,有一部分費(fèi)用返點(diǎn),怎么做賬呢?費(fèi)用部分沒有發(fā)票
老師,我們是超市行業(yè)的,然后會(huì)銷售購物卡然后再來消費(fèi),但是有時(shí)用購物卡送人或者有公司買卡買的多就送了兩張,所以并沒有收到錢,請問這個(gè)該如何賬務(wù)處理?還有人家拿來這個(gè)并沒有花錢買的購物卡來消費(fèi),這個(gè)又該如何賬務(wù)處理?假如送了1000元購物卡出去了,麻煩老師寫個(gè)分錄來理解
老師,請問一下,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在準(zhǔn)備在全國開超市,如果想開超市的人就給我們付保證金,然后我們鋪貨,賣了多少就收多少錢,但是這個(gè)錢是直接進(jìn)我們總公司,怎么做分錄,有會(huì)員充值未消費(fèi),有的又銷費(fèi)了,怎么消賬做分錄
老師,我新接手一家食品制造業(yè),在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,上一任會(huì)計(jì)是手工賬,把2020年的應(yīng)付賬款48萬多和預(yù)付賬款125萬都落到了其他應(yīng)付款里,那我錄期初數(shù)的時(shí)候,也把他們都落到其他應(yīng)付款里可以嗎?還是說應(yīng)付賬款就錄到應(yīng)付賬款里,預(yù)付賬款就錄到預(yù)付賬款里
老師,反結(jié)賬是什么意思?
老師,股東分紅借:應(yīng)付股利,貨:銀行存款。個(gè)稅怎么寫分錄?
1.免抵退稅額(尺度)比留底大的時(shí)候就要當(dāng)月退稅; 2:免抵退稅額(尺度)小于留底,當(dāng)期免抵稅額=0,當(dāng)月可以不申報(bào)退稅系統(tǒng); 3:當(dāng)期應(yīng)納增值稅額等于0或大于0,不用計(jì)算:免抵退稅額(尺度),當(dāng)期應(yīng)退稅額=0元,當(dāng)月不用申報(bào)退稅系統(tǒng); 這3種情況理解對嗎? 就是不用每月都在退稅系統(tǒng)申報(bào),如果是第一情況需要操作,第2種可以不操作,可累計(jì)到次年4月一起退,第3種是不用操作,因沒有可退的稅
請問老師,我用公司抬頭買火車票可以嗎?
這個(gè)設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用后面的“直接人工”科目設(shè)置后不顯示出來(三級科目不顯示)
居民企業(yè)取得捐贈(zèng)的收入 算營業(yè)收入嗎
請問申報(bào)2024年度工資收入,去年一年這位職工都在,今年離職了,那還需要給他申報(bào)嗎
老師,自然人扣繳端哪里下載,申報(bào)個(gè)稅那個(gè)
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
沒有了嗎?相當(dāng)于這個(gè)購物卡是我們自己的超市的卡,他以后消費(fèi)的話還是到我們超市消費(fèi)
你只做了費(fèi)用
銷費(fèi)的同樣確認(rèn)收入就可以了
完整分錄是什么?
您好,借:銀行存款款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
這筆業(yè)務(wù)不用用到預(yù)收嗎?這是超市啊,每一張購物卡不是一次就買完的吧
是超市自已存的錢才送的不用預(yù)收的
日后客人來消費(fèi)用的是購物卡里的錢,貸方寫營業(yè)收入,那借方寫什么?
預(yù)充卡這個(gè)地方?jīng)]資金是嗎 充錢送卡: 借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi)貸:預(yù)收賬款 消費(fèi)借:借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)果也是一樣的