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振華公司為增值稅一般納稅人,原材料采取實(shí)際成本核算法。該公司2021年6月發(fā)生的涉稅業(yè)務(wù)如下: (1)6月1日,從大華公司購入A材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款1 800 000元、增值稅234 000元,材料尚未到達(dá),貨款已付。 (2)6月3日,從長風(fēng)購進(jìn)B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款400 000元、增值稅52 000元,貨已驗(yàn)收入庫,款已付。 (3)6月5日,購入機(jī)器一臺用于生產(chǎn)產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100 000元、增值稅13 000元,款已付。 (4)6月10日,A材料到達(dá)并入庫。 (5)6月20日,接受南華公司以C材料進(jìn)行的投資,對方開來的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款500 000元、增值稅65 000元,雙方協(xié)議價(jià)為565 000元,材料已驗(yàn)收入庫。 (6)6月25日,價(jià)值3000元的原材料由于保管員張某保管不善,造成霉?fàn)€變質(zhì),該材料的進(jìn)項(xiàng)稅額已于上月抵扣。單位處理意見:張某賠償損失。 要求:編制會計(jì)分錄(即賬務(wù)處理)。 ?

2022-10-12 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 16:24

你好 1,借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 2,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 3,借:固定資產(chǎn)??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 4,借:原材料,貸:在途物資 5,借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:實(shí)收資本 6,借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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快賬用戶1937 追問 2022-10-12 16:26

老師,可不可以寫上數(shù)字呢

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-12 16:27

你好,分錄的數(shù)字已經(jīng)很明顯,麻煩你自行帶入一下

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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