普票不能抵扣進項的的呀。

某面包廠(增值稅一般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠購進小麥,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購發(fā)票。購進小麥當月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會計怎樣處理?
1.某面包廠(增值稅一 般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠~購進小麥,取得一-般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購發(fā)票,購進小麥當月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會計怎樣處理?
2019年8月,某增值稅一般納稅人(適用9%稅率),購進農(nóng)產(chǎn)品取得流通環(huán)節(jié)小規(guī)模納稅人開具的增值稅普通發(fā)票上注明的稅額3萬元。從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,發(fā)票上注明的不含稅金額為4萬元。另取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上面注明的買價為3萬元,則該企業(yè)可以抵扣的進項稅額是多少?
某面包廠(增值稅一般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠購進小麥,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規(guī)模納稅人申請稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者小麥,支付現(xiàn)金3000元,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具收購發(fā)票。購進小麥當月全部生產(chǎn)領(lǐng)用,會計怎樣處理?
3、采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機1500臺,不含稅售價2000元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,稅率13%。第三個業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項稅額為()萬元。4、購進原材料取得專用發(fā)票,不含稅金額200萬元,稅率13%。購進工作服一批,取得專用發(fā)票,不含稅金額20萬元,稅率13%。購進辦公用品一批,取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%。第四個業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。5、購進零備件一批,專用發(fā)票上注明不含稅金額20000元,稅率13%。第五個業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。6、購進材料一批,普通發(fā)票上注明含稅金額20000元。第六個業(yè)務(wù)中企業(yè)可抵扣的進項稅額為()萬元。
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場 注冊資金原是100萬現(xiàn)在要減資成10萬元怎么寫公司章程 都需要什么
請問一下最新規(guī)定嗯,捐贈視同銷售捐贈和免稅。免銷項稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請問商店買的大米可以開票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個問題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進銷票說補20萬。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會兒依據(jù)這個一會兒那個吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來補繳24年呢?2、明年又咋個報呢?3、插補了24年,繼續(xù)插補23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報,以后又會不會去比對報表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報?真是焦慮啊?
我們公司承接了一個賽事活動。需要把運動員和裁判從酒店接送到運動場館。這是其中一項成本。總收入是200萬,現(xiàn)在要出審計報告列支出成本。其中車輛成本,有10萬是向公交車集團租車的。有8萬是我們用了員工的車,無償使用員工的。但列了8萬成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開一張200萬的發(fā)票給對方的。那這個8萬的要有發(fā)票嗎
當月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實際工作和理論有偏差,請問工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費應(yīng)計入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費用也要印花稅嗎? 財務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉庫部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團建費分別計入那些科目?
老師,請問一下餐飲行業(yè)的成本,做流水賬應(yīng)該怎么算哇
合伙企業(yè),租賃進來東西再出租出去;我們租出去一次性收2年的錢10萬元,增值稅按10萬一次性確認收入,那申報個人經(jīng)營所得按10萬,還是按年5萬確認收入?