差額500掛在應(yīng)收賬款
開出的發(fā)票金額是5500元,實(shí)際應(yīng)收款金額是5000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
開出的發(fā)票金額是5500元,實(shí)際應(yīng)收賬款金額是5000元,(多開了500元的發(fā)票)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
樸老師,昨天真是對不起,改了很多發(fā)工資分錄沒改,造成有余額,跟你道歉的信息不知你是否看到?我還想向你請教,計(jì)提工資金額跟實(shí)際發(fā)工資金額是不一樣,那請問,發(fā)放工資金額按照那個(gè)?比如我計(jì)提工資金額是實(shí)際工資5000元+社保金額550元合計(jì)金額,發(fā)放分錄是借應(yīng)付職工薪酬,實(shí)際發(fā)放金額5000元+社保金額550元合計(jì)金額嗎?貸其他應(yīng)收款550元個(gè)人部分,銀行存款5000元。請問是這樣做嗎?
老師,11月計(jì)提的應(yīng)收賬款金額是100元,12月發(fā)現(xiàn)上月實(shí)際應(yīng)收賬款是95元,那么12月要調(diào)減5元的應(yīng)收賬款,分錄該怎么寫?
應(yīng)收賬款5500,有500是貨代費(fèi)。客戶只付了5000元,客戶自己支付了500貨代費(fèi)給貨代公司,報(bào)關(guān)單和出貨資料都做的是5500元,500貨代費(fèi)要怎么做賬呢?出貨金額是5500,收款金額是5000。
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
開發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款5500,貸:主營業(yè)務(wù)收入5500 收款的會(huì)計(jì)分錄是:借銀行存款5000,借:應(yīng)收賬款500, 貸:應(yīng)收賬款5500?
是的,就是那樣操作的哈
那樣的話不會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款不平衡嗎?
收款的會(huì)計(jì)分錄是:借銀行存款5000,借:應(yīng)收賬款5000