您好 1,根據(jù)產(chǎn)品材料定位耗用量比例分配材料費(fèi)用,并編制會(huì)計(jì)分錄 300*4%2B200*8=2800? ?58800*10=588000? ?588000*300*4/2800=252000? 588000*200*8/2800=336000 借:生產(chǎn)成本-A? 252000*1.02=257040 借:生產(chǎn)成本-B? 336000*1.02=342720 借:制造費(fèi)用? 8000*1.02=8160 貸:原材料 588000%2B8000=596000 貸;材料成本差異596000*0.02=11920 2,根據(jù)A、B產(chǎn)品耗用的材料費(fèi)用比例分配燃料費(fèi)用,并編制會(huì)計(jì)分錄 59976*252000/588000=25704? 59976*336000/588000=34272 借:生產(chǎn)成本-A? 25704 借:生產(chǎn)成本-B? 34272 借:原材料? 59976 3,根據(jù)A、B產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)分配電力費(fèi)用,并編制會(huì)計(jì)分錄 97200*100/220=44181.8181818? ? ?97200*120/220=53018.1818182 借:生產(chǎn)成本-A? 44181.82 借:生產(chǎn)成本-B? 53018.18 貸:制造費(fèi)用 97200 4,根據(jù)生產(chǎn)工人工資薪金的比例分配制造費(fèi)用,并編制會(huì)計(jì)分錄 ,其中,生產(chǎn)A、B產(chǎn)品的工人工資薪金為200000元? 沒(méi)有說(shuō)分配標(biāo)準(zhǔn)啊
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
出納轉(zhuǎn)賬備注錯(cuò)誤了,需要退回來(lái)重新轉(zhuǎn)嗎
老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
老師您好,公司承擔(dān)員工的社保與個(gè)稅,這些都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
請(qǐng)問(wèn),自然人獨(dú)資和個(gè)人獨(dú)資有什么區(qū)別
老師,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)去哪里找
老師,現(xiàn)在我們24年12月31號(hào)未到票還有500多萬(wàn),但對(duì)應(yīng)單品庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)值超700萬(wàn),那匯算清繳需不需要做暫估入庫(kù),調(diào)增
老師,你好,公司名稱(chēng)變更了,稅務(wù)怎么在電子稅務(wù)局做變更名稱(chēng)?
老師好,我公司收到政府給予高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金10萬(wàn)元,該如何做賬。
銷(xiāo)售了一批產(chǎn)品,已給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票,廠(chǎng)家還未給銷(xiāo)售方把發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái),可以先暫估庫(kù)存做賬,下個(gè)月發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)后再把暫估的庫(kù)存沖了就可以對(duì)吧?開(kāi)的普票如果紅沖沒(méi)有告知對(duì)方,對(duì)方不知道這張發(fā)票已經(jīng)沖紅了,要怎么才能查詢(xún)這張發(fā)票