你好,咱這個發(fā)票可以到十月份在做賬的,但是前提是我們得在十月份的所屬期進行勾選認證,也就是說,如果說九月份咱勾選認證了,那九月份就要做憑證的。 九月份可以先做憑證的,借應交稅費,應交增值稅,待認證進項稅額,然后到十月份再把它轉到應交稅費,應交增值稅進項稅額里面就可以了。
老師你好,公司7月份收到增值稅專用發(fā)票,但是到10月中旬還沒有付款出去,請問做會計分錄怎么做?現(xiàn)在發(fā)票需要抵扣了,可以抵扣嗎?
老師 9月29號公司買了車子,可以抵扣增值稅 請問下 這個發(fā)票我可以到10月份再做賬嗎?是到10月直接把發(fā)票做進去還是先在9月做什么憑證 再到10月去調呢
老師,請教一個問題 是不是9月份的賬結了,10月份才能開始做賬? 如果我11月份發(fā)現(xiàn),8月份做漏了,那么這筆業(yè)務可以做到當月嗎?還是說調到8月份去呢
費用報銷:假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后,可以簽報銷單給老板了,老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧,想問下這個流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
老師,請問當月1號付了款,當月14號才收到發(fā)票,開票日期是當月14號,我在付款的時候可以直接做費用和進項稅這樣做賬嗎?還是說付款的時候先做預付款,到月底再做一個收到 發(fā)票的憑證?
老師。請問下,法定代表人是不是就是單位負責人?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務處理不規(guī)范,導致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進公司補賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗收數(shù)據(jù)倒查安裝費和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產品的成本早在去年就已經做了,工程驗收是在今年,當時工程部報銷的安裝人工費,以前的財務也都入當期的費用了!老師,我現(xiàn)在要結1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調整?
你好,請問,我司為一小規(guī)模納稅人,銷售辦公用品,第一季度銷售收入如下,開具1%普票銷售額不含稅20萬元,開具1%專票銷售額為14萬元,無其他收入,請問是否需要交稅?應交增值稅是多少?(如果將"開具1%專票銷售額為14萬元",改變?yōu)椤伴_具3%專票銷售額為14萬 元”,應交增值稅是多少?
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設每個月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師
騰秋建筑轉給尚旋公司運輸費1萬元,我這么做賬對不對,這兩個公司都是我的,我做內賬
您好~想咨詢下,稅務針對股息分紅,尤其涉及居民企業(yè)間股息紅利免稅政策,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
當月社保當月扣費,想問8月離職的 8月給我買了社保發(fā)8月的工資是在9月份,想問有沒有多扣我一個月社保,9月份他沒有給我買社保
你好,老師,我想請問一下,做了一年的小規(guī)模納稅人要轉變?yōu)榉菭I利性組織,在稅局APP里面要怎么弄呢?(之前的時候不知道怎么弄,所以是非營利性組織做的是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在稅局說要在2026年全部換回來。)
老師,我加油站被稽查定為少報2022一2024年收入,現(xiàn)已交清所有增值稅,附加,企業(yè)所得稅及罰款和滯納金,在賬務耍怎么處理,報表上需要怎么更正嗎
9月不認證做憑證 借 固定資產 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 額 銀行存款 10再認證 做憑證 借 應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 這樣對嗎
你好同學,這樣做完全正確的。
謝謝老師
祝您生活愉快開心