你好,咱這個(gè)發(fā)票可以到十月份在做賬的,但是前提是我們得在十月份的所屬期進(jìn)行勾選認(rèn)證,也就是說(shuō),如果說(shuō)九月份咱勾選認(rèn)證了,那九月份就要做憑證的。 九月份可以先做憑證的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,然后到十月份再把它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面就可以了。
2024年招待客戶,買的酒,是專票,不能抵扣嗎?稅務(wù)局打電話說(shuō)屬于個(gè)人消費(fèi),必須進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,國(guó)企130個(gè)員工,每個(gè)月工資300多萬(wàn)正常嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,上月少計(jì)提了公司承擔(dān)部分社保358元,個(gè)人多計(jì)提了358,這個(gè)月需要調(diào)整回來(lái)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)我們新開(kāi)的公司,由中介公司辦理稅務(wù)登記還有銀行業(yè)務(wù),三個(gè)月稅務(wù)登記好了,我是要開(kāi)始報(bào)上個(gè)月的稅嗎?需要自己做稅種核定嗎?
股東個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公戶的款作為投資款,需要公示嗎
老師,我想咨詢一下,個(gè)人公司給自己和家人交社保,交了10年。目前社保繳費(fèi)基數(shù)一直在提高,公司交的部分和個(gè)人交的部分算起來(lái),一年最低費(fèi)用40000元,是繼續(xù)交職工保險(xiǎn)好呢還是轉(zhuǎn)成靈活就業(yè)好。
開(kāi)混凝土發(fā)票給購(gòu)買方,要不要備注項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址??
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司業(yè)務(wù)員應(yīng)發(fā)工資3000,業(yè)務(wù)提成8000,那么這8000應(yīng)并入應(yīng)收工資申報(bào)個(gè)稅吧?也就是在扣繳端申報(bào)應(yīng)發(fā)工資為11000?
老師報(bào)年報(bào)時(shí),企業(yè)可彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)帶過(guò)來(lái)數(shù)吧不用自己填吧
老師,建賬時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的期末余額有很多在借方,也有一部分貸方,我想按照科目余額來(lái)建賬,把應(yīng)付賬款的借方余額寫(xiě)成貸方負(fù)數(shù),試算平衡后和上一期的資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總計(jì),負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)對(duì)不上的,其他都可以對(duì)上。這樣算錯(cuò)嗎?
9月不認(rèn)證做憑證 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 額 銀行存款 10再認(rèn)證 做憑證 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣對(duì)嗎
你好同學(xué),這樣做完全正確的。
謝謝老師
祝您生活愉快開(kāi)心